有価証券報告書-第17期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の要因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年6月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年6月1日から平成28年5月31日までのものは33.1%、平成28年6月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による影響額は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年5月31日) | 当事業年度 (平成27年5月31日) |
(繰延税金資産)
| 貸倒引当金 | 1,860千円 | 1,834千円 |
| 投資有価証券評価損 | 4,062千円 | 3,150千円 |
| 資産除去債務影響額 | 1,530千円 | 1,358千円 |
| 減損損失 | 1,532千円 | 430千円 |
| 関係会社株式評価損 | 14,334千円 | 13,007千円 |
| 繰越欠損金 | 378,285千円 | 351,312千円 |
| その他 | 709千円 | 818千円 |
| 繰延税金資産小計 | 402,316千円 | 371,912千円 |
| 評価性引当額 | △402,316千円 | △371,912千円 |
| 繰延税金資産合計 | ―千円 | ―千円 |
(繰延税金負債)
| その他有価証券評価差額金 | △1,843千円 | △5,899千円 |
| 繰延税金負債合計 | △1,843千円 | △5,899千円 |
| 繰延税金負債純額 | △1,843千円 | △5,899千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の要因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失が計上されているため、記載しておりません。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年6月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年6月1日から平成28年5月31日までのものは33.1%、平成28年6月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による影響額は軽微であります。