有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (平成30年6月30日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| (1)流動資産 | ||
| 未払事業税 | 3,820千円 | 2,143千円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 10,720千円 | ― |
| 未払法定福利費 | 6,219千円 | 405千円 |
| その他 | 1,949千円 | 1,370千円 |
| 計 | 22,711千円 | 3,919千円 |
| (2)固定資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 11,567千円 | 16,225千円 |
| 税務上の繰越欠損金 | 57,939千円 | 61,753千円 |
| 貸倒引当金等 | 30,672千円 | 36,311千円 |
| 土地建物評価差額金 | 25,513千円 | 24,022千円 |
| 長期貸付金 | 8,084千円 | 8,084千円 |
| 減損損失 | 21,212千円 | 20,584千円 |
| その他 | 11,775千円 | 11,999千円 |
| 計 | 166,765千円 | 178,981千円 |
| 繰延税金資産小計 | 189,476千円 | 182,900千円 |
| 評価性引当額 | △144,091千円 | △158,626千円 |
| 繰延税金資産合計 | 45,385千円 | 24,274千円 |
| (繰延税金負債) | ||
| (1)固定負債 | ||
| その他 | △5,213千円 | △2,878千円 |
| 計 | △5,213千円 | △2,878千円 |
| 繰延税金負債合計 | △5,213千円 | △2,878千円 |
| 差引:繰延税金資産の純額 | 40,172千円 | 21,396千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (平成30年6月30日) | |
| 法定実効税率 | 30.7% | 30.7% |
| (調整) | ||
| のれんの償却額 | 20.8% | 3.2% |
| 関係会社株式売却益消去 | △2.0% | ― |
| 還付法人税等 | △8.9% | ― |
| 評価性引当額の増減 | 199.5% | 8.6% |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 8.1% | 1.2% |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.8% | ― |
| 住民税均等割等 | 25.7% | 4.1% |
| 連結子会社との税率差異 | △18.6% | 0.8% |
| 軽減税率適用に伴う差異 | △12.3% | △1.8% |
| 税額控除 | △7.5% | △0.5% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.3% | △0.7% |
| その他 | 2.5% | 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 237.5% | 45.9% |