有価証券報告書-第22期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/09/28 15:11
【資料】
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【項目】
102項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年6月30日)
当連結会計年度
(平成30年6月30日)
(繰延税金資産)
(1)流動資産
未払事業税3,820千円2,143千円
税務上の繰越欠損金10,720千円
未払法定福利費6,219千円405千円
その他1,949千円1,370千円
22,711千円3,919千円
(2)固定資産
退職給付に係る負債11,567千円16,225千円
税務上の繰越欠損金57,939千円61,753千円
貸倒引当金等30,672千円36,311千円
土地建物評価差額金25,513千円24,022千円
長期貸付金8,084千円8,084千円
減損損失21,212千円20,584千円
その他11,775千円11,999千円
166,765千円178,981千円
繰延税金資産小計189,476千円182,900千円
評価性引当額△144,091千円△158,626千円
繰延税金資産合計45,385千円24,274千円
(繰延税金負債)
(1)固定負債
その他△5,213千円△2,878千円
△5,213千円△2,878千円
繰延税金負債合計△5,213千円△2,878千円
差引:繰延税金資産の純額40,172千円21,396千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年6月30日)
当連結会計年度
(平成30年6月30日)
法定実効税率30.7%30.7%
(調整)
のれんの償却額20.8%3.2%
関係会社株式売却益消去△2.0%
還付法人税等△8.9%
評価性引当額の増減199.5%8.6%
交際費等永久に損金に算入されない項目8.1%1.2%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正1.8%
住民税均等割等25.7%4.1%
連結子会社との税率差異△18.6%0.8%
軽減税率適用に伴う差異△12.3%△1.8%
税額控除△7.5%△0.5%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△2.3%△0.7%
その他2.5%0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率237.5%45.9%

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