有価証券報告書-第17期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

【提出】
2017/08/29 15:33
【資料】
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【項目】
107項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成28年5月31日)
当連結会計年度
(平成29年5月31日)
繰延税金資産(流動)
未払事業税1,152千円4,422千円
未払事業所税726-
未払ロイヤリティ1,08232,651
外国税概算計上額1,273-
貸倒引当金5,1062,165
貯蔵品-2,635
その他8473,100
繰延税金資産(流動)小計10,18944,975
評価性引当額△10,189△12,323
合計-32,651
繰延税金資産(固定)
繰越欠損金333,454千円282,234千円
減損損失136,663105,667
繰越外国税額控除21,647-
関係会社株式評価損2,6305,816
株式報酬費用1,165-
仮払外国税11,10812,815
出資金-3,521
ソフトウエア-2,180
その他5,512967
繰延税金資産(固定)小計512,183413,203
評価性引当額△512,183△413,203
合計--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成28年5月31日)
当連結会計年度
(平成29年5月31日)
法定実効税率-%30.9%
(調整)
交際費等-0.0
寄付金-1.5
住民税均等割-1.1
株式報酬費用-3.1
新株予約権戻入益-△0.2
繰越欠損金-△19.9
評価性引当額-4.9
子会社の税率差異による影響-△6.8
税額控除-△1.4
その他-0.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率-13.8

(注)前連結会計年度については、税金等調整前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

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