有価証券報告書-第31期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/18 15:31
【資料】
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【項目】
117項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金63,741千円65,551千円
未払事業税23,466 〃13,486 〃
投資有価証券評価損9,438 〃8,564 〃
ゴルフ会員権等評価損19,859 〃18,399 〃
未払役員退職金27,754 〃51,336 〃
資産除去債務19,872 〃18,516 〃
工事損失引当金24,386 〃1,685 〃
減損損失― 〃9,667 〃
退職給付に係る負債― 〃50,896 〃
資産調整勘定22,279 〃10,614 〃
その他13,205 〃13,371 〃
繰延税金資産小計224,005千円262,091千円
評価性引当額△30,069 〃△125,867 〃
繰延税金資産合計193,935千円136,223千円
(繰延税金負債)
資産除去債務に対応する
除去費用
△5,835千円△4,234千円
その他有価証券評価差額金△8,555 〃△5,750 〃
繰延税金負債合計△14,390千円△9,984千円
繰延税金資産の純額179,545千円126,238千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成26年3月31日)
当連結会計年度
(平成27年3月31日)
法定実効税率38.0 %35.6 %
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.9 〃1.2 〃
住民税均等割0.2 〃0.1 〃
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.8 〃0.8 〃
のれんの償却0.7 〃1.6 〃
株式報酬費用0.0 〃― 〃
評価性引当額△0.7 〃0.0 〃
その他0.3 〃0.1 〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.2 %39.4 %

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の35.6%から、回収または支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%に、それぞれ変更されております。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が9,334千円、その他有価証券評価差額金が586千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が9,921千円増加しております。