有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 55,077 | 42,764 |
受取手形及び売掛金 | 57,944 | 55,517 |
商品及び製品 | 25,836 | 25,419 |
仕掛品 | 2,935 | 4,573 |
原材料及び貯蔵品 | 8,381 | 10,094 |
繰延税金資産 | 4,103 | 3,443 |
その他 | 8,374 | 9,578 |
貸倒引当金 | -1,612 | -1,448 |
流動資産計 | 161,039 | 149,943 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 13,009 | 13,103 |
機械装置及び運搬具(純額) | 6,870 | 7,068 |
工具 | 5,451 | 5,463 |
土地 | 27,703 | 22,875 |
建設仮勘定 | 400 | 2,996 |
有形固定資産合計 | 53,435 | 51,506 |
無形固定資産 | ||
のれん | 7,998 | 8,087 |
ソフトウエア | 9,818 | 12,105 |
その他 | 5,282 | 4,785 |
無形固定資産合計 | 23,099 | 24,978 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 5,058 | 5,966 |
退職給付に係る資産 | 29,729 | 14,955 |
繰延税金資産 | 3,504 | 5,916 |
その他 | 3,714 | 3,276 |
貸倒引当金 | -911 | -683 |
投資その他の資産合計 | 41,095 | 29,431 |
固定資産計 | 117,630 | 105,916 |
資産の部合計 | 278,669 | 255,859 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 30,033 | 32,639 |
短期借入金 | 16,827 | 10,660 |
1年内償還予定の社債 | 5,946 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 43,009 | 12,279 |
未払金 | 10,584 | 10,295 |
未払費用 | 19,196 | 18,333 |
未払法人税等 | 1,931 | 2,645 |
製品保証引当金 | 1,505 | 1,250 |
返品調整引当金 | 1,418 | 722 |
その他 | 8,906 | 11,234 |
流動負債計 | 139,358 | 100,060 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,835 | 46,262 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,606 | 1,523 |
繰延税金負債 | 14,548 | 8,046 |
退職給付に係る負債 | 33,357 | 39,788 |
その他 | 2,742 | 3,358 |
固定負債計 | 60,090 | 98,980 |
負債の部合計 | 199,448 | 199,041 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 45,574 | 45,272 |
利益剰余金 | 22,181 | 24,682 |
自己株式 | -538 | -36 |
株主資本合計 | 77,217 | 79,918 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 569 | 445 |
繰延ヘッジ損益 | - | -1,075 |
土地再評価差額金 | 3,375 | 3,458 |
為替換算調整勘定 | -6,383 | -13,820 |
退職給付に係る調整累計額 | -3,000 | -17,349 |
その他の包括利益累計額合計 | -5,437 | -28,341 |
非支配株主持分 | 7,441 | 5,241 |
純資産の部合計 | 79,221 | 56,818 |
負債・純資産合計 | 278,669 | 255,859 |
個別決算
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 14,945 | 11,350 |
受取手形 | 1,184 | 1,367 |
売掛金 | 26,121 | 23,895 |
商品及び製品 | 7,345 | 7,665 |
仕掛品 | 750 | 1,261 |
原材料及び貯蔵品 | 2,091 | 2,133 |
前渡金 | 40 | 248 |
前払費用 | 746 | 747 |
短期貸付金 | 4,331 | 4,967 |
未収入金 | 12,206 | 10,663 |
繰延税金資産 | 1,531 | 1,236 |
その他 | 1,105 | 1,063 |
貸倒引当金 | -1,226 | -1,325 |
流動資産計 | 71,175 | 65,275 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 6,043 | 5,746 |
構築物 | 169 | 160 |
機械及び装置 | 223 | 206 |
車両及び運搬具(純額) | 89 | 79 |
工具器具・備品(純額) | 2,110 | 1,891 |
土地 | 20,305 | 19,008 |
建設仮勘定 | 102 | 1,618 |
有形固定資産合計 | 29,042 | 28,710 |
無形固定資産 | ||
のれん | 22 | 15 |
ソフトウエア | 8,739 | 10,992 |
その他 | 80 | 79 |
無形固定資産合計 | 8,842 | 11,087 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,452 | 4,108 |
関係会社株式 | 96,378 | 96,131 |
出資金 | 1 | 1 |
関係会社出資金 | 4,804 | 4,804 |
長期貸付金 | 197 | 166 |
関係会社長期貸付金 | - | 1,002 |
破産更生債権等 | 171 | 27 |
長期前払費用 | 830 | 916 |
前払年金費用 | 6,470 | 9,979 |
その他 | 459 | 381 |
関係会社投資損失引当金 | -1,426 | - |
貸倒引当金 | -376 | -180 |
投資その他の資産合計 | 110,963 | 117,338 |
固定資産計 | 148,847 | 157,136 |
資産の部合計 | 220,023 | 222,411 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 1,116 | 636 |
買掛金 | 23,777 | 19,264 |
短期借入金 | 36,036 | 33,474 |
1年内償還予定の社債 | 5,946 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,892 | 11,469 |
リース債務 | 143 | 62 |
未払金 | 5,838 | 7,305 |
未払費用 | 4,755 | 4,994 |
未払法人税等 | 225 | 384 |
前受金 | 1,033 | 1,513 |
預り金 | 2,444 | 3,453 |
前受収益 | 0 | - |
製品保証引当金 | 150 | 147 |
その他 | 11 | 1,436 |
流動負債計 | 124,372 | 84,144 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 7,600 | 44,915 |
リース債務 | 101 | 88 |
再評価に係る繰延税金負債 | 1,606 | 1,523 |
繰延税金負債 | 4,159 | 4,446 |
退職給付引当金 | 7,476 | 10,960 |
資産除去債務 | 545 | 548 |
その他 | 7 | 1,632 |
固定負債計 | 21,495 | 64,116 |
負債の部合計 | 145,868 | 148,260 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 10,000 | 10,000 |
その他資本剰余金 | 46,598 | 46,170 |
資本剰余金合計 | 56,598 | 56,170 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,298 | 5,372 |
利益剰余金合計 | 4,298 | 5,372 |
自己株式 | -538 | -36 |
株主資本合計 | 70,357 | 71,507 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 420 | 253 |
繰延ヘッジ損益 | - | -1,068 |
土地再評価差額金 | 3,375 | 3,458 |
その他の包括利益累計額合計 | 3,796 | 2,643 |
純資産の部合計 | 74,154 | 74,151 |
負債・純資産合計 | 220,023 | 222,411 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|---|---|
有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -156,639 | -146,532 |