有価証券報告書-第6期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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売上高 | 167,211 | 159,143 |
売上原価 | 79,092 | 72,776 |
売上総利益 | 88,119 | 86,366 |
販売費及び一般管理費 | 87,057 | 83,825 |
全事業営業利益 | 1,061 | 2,541 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 506 | 285 |
受取配当金 | 556 | 488 |
不動産収入 | 862 | 876 |
その他 | 357 | 496 |
営業外収益計 | 2,283 | 2,147 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 119 | 96 |
店舗等除却損 | 67 | 6 |
為替差損 | 61 | 122 |
不動産賃貸費用 | 346 | 254 |
貸倒引当金繰入額 | -18 | 105 |
投資有価証券評価損 | - | 15 |
デリバティブ評価損 | 138 | 60 |
その他 | 34 | 63 |
営業外費用計 | 751 | 724 |
当期経常利益 | 2,592 | 3,964 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 8 | 2,415 |
投資有価証券売却益 | 5,753 | 2,069 |
関係会社株式売却益 | - | 209 |
新株予約権戻入益 | 55 | - |
保険解約返戻金 | 69 | - |
事業譲渡益 | 361 | - |
その他 | 227 | 135 |
特別利益計 | 6,476 | 4,830 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 79 | 133 |
減損損失 | 1,959 | 2,910 |
たな卸資産評価損 | 737 | - |
希望退職関連費用 | 1,285 | - |
解約違約金 | 1,126 | 723 |
和解金 | - | 173 |
特別退職金 | 136 | - |
その他 | 252 | 110 |
特別損失計 | 5,577 | 4,052 |
税引前当年度純利益 | 3,491 | 4,742 |
法人税 | 1,266 | 1,119 |
法人税等調整額 | 606 | -31 |
法人税等合計 | 1,873 | 1,088 |
四半期純利益 | 1,618 | 3,653 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 226 | -25 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,391 | 3,679 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業収益 | ||
関係会社受取配当金 | 3,278 | 5,517 |
経営指導料 | 4,263 | 1,564 |
営業収益合計 | 7,542 | 7,081 |
営業費用 | ||
販売費及び一般管理費 | 5,012 | 5,056 |
営業費用合計 | 5,012 | 5,056 |
全事業営業利益 | 2,530 | 2,025 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 1,086 | 828 |
不動産収入 | 1,063 | 1,082 |
その他 | 101 | 54 |
営業外収益計 | 2,250 | 1,966 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 112 | 99 |
その他 | 470 | 605 |
営業外費用計 | 582 | 704 |
当期経常利益 | 4,198 | 3,286 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 2,366 |
投資有価証券売却益 | 5,188 | 1,471 |
新株予約権戻入益 | 55 | - |
連結納税未払金債務免除益 | 1,913 | 456 |
その他 | - | 213 |
特別利益計 | 7,157 | 4,508 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 6 | 58 |
減損損失 | 727 | 9 |
関係会社整理損 | 6,769 | 2,127 |
連結納税未収入金債務免除損 | 759 | 1,071 |
その他 | 250 | 239 |
特別損失計 | 8,513 | 3,506 |
税引前当年度純利益 | 2,842 | 4,288 |
法人税 | 1,442 | -360 |
法人税等調整額 | 69 | -81 |
法人税等合計 | 1,512 | -441 |
四半期純利益 | 1,329 | 4,729 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 2,657 | 2,515 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
荷造運搬費 | 5,033 | 4,641 |
賃借料 | 18,748 | 17,747 |
貸倒引当金繰入額 | -19 | 10 |
ポイント引当金繰入額 | -112 | -125 |
株主優待引当金繰入額 | 11 | |
給与手当 | 19,252 | 17,831 |
賞与引当金繰入額 | 855 | 1,033 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 9 | 63 |
退職給付費用 | 314 | 390 |
減価償却費 | 5,225 | 4,980 |
のれん償却額 | 1,373 | 1,141 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
広告宣伝費 | 31 | 23 |
賃借料 | 233 | 168 |
役員報酬 | 279 | 292 |
給与手当 | 686 | 627 |
賞与引当金繰入額 | 68 | 57 |
支払手数料 | 290 | 443 |
業務委託料 | 1,087 | 1,223 |
減価償却費 | 1,024 | 916 |