有価証券報告書-第39期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 11:42
【資料】
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【項目】
125項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金440百万円440百万円
役員退職慰労未払金6751
退職給付に係る負債1,9382,042
貸倒引当金2529
投資有価証券評価損97115
匿名組合出資金8888
その他有価証券評価差額金44-
時価評価差益206200
関係会社株式出資金-274
その他2,4962,875
繰延税金資産小計5,4066,119
評価性引当額△534△807
繰延税金資産合計4,8715,312
繰延税金負債
子会社の留保利益金△372△391
その他有価証券評価差額金△96△400
時価評価差損△1,376△1,367
その他△3,510△4,555
繰延税金負債合計△5,355△6,715
繰延税金資産の純額△483△1,403

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2020年3月31日)
当連結会計年度
(2021年3月31日)
法定実効税率法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。30.6%
0.4
0.3
△0.7
0.0
2.7
△0.2
33.1
(調整)
交際費等損金不算入額
住民税均等割
海外子会社との税率差異
子会社の留保利益
評価性引当額の増減
その他
税効果会計適用後の法人税等の負担率