有価証券報告書-第10期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

【提出】
2015/03/25 11:35
【資料】
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【項目】
97項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成25年12月31日)
当事業年度
(平成26年12月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金288,458千円285,532千円
未払事業税否認1,608千円1,185千円
その他8,019千円16,038千円
298,085千円302,756千円
評価性引当額△298,085千円△302,756千円
繰延税金資産純額―千円―千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成25年12月31日)
当事業年度
(平成26年12月31日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1%0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△46.3%△49.3%
外国源泉税2.5%2.7%
住民税均等割等0.2%0.5%
評価性引当額の増減△3.9%2.0%
繰越欠損金の期限切れ12.3%8.9%
その他△0.1%0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率2.7%3.2%

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