有価証券報告書-第14期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/30 16:17
【資料】
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【項目】
114項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年12月31日)
当事業年度
(2022年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注2)1,868,833千円1,968,255千円
未払事業税11,8956,084
一括償却資産1,8691,800
資産除去債務594594
仕掛開発費109,657133,162
投資有価証券評価損21,89321,893
長期貸付金22,19222,192
減価償却超過額1,153662
その他5,00826,334
繰延税金資産小計2,043,0972,180,978
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2)△1,868,833△1,968,255
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△174,263△212,173
評価性引当額小計(注1)△2,043,097△2,180,428
繰延税金資産合計-
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△564△524
その他△2△25
繰延税金負債合計△566△549
繰延税金負債の純額(△)△566△549

(注)1.評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が99,422千円増加、仕掛開発費に係る評価性引当額が23,505千円増加したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2021年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金
(注)
--162,753417,4771,182,319106,2841,868,833
評価性引当額--△162,753△417,477△1,182,319△106,284△1,868,833
繰延税金資産-------

(注)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2022年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金
(注)
-162,753417,4771,182,31994,665111,4951,968,255
評価性引当額-△162,753△417,477△1,182,319△94,665△111,495△1,968,255
繰延税金資産-------

(注)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

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