訂正有価証券報告書-第18期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2025/06/13 16:39
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税11,970千円9,208千円
減価償却超過額40,56724,078
資産除去債務2,9984,063
貸倒引当金4,1993,601
投資有価証券評価損66,61246,074
投資事業有限責任組合運用損3,4054,026
未払事業所税825866
未払費用3,980-
株式報酬1,8236,326
株式交換差益-49,833
繰越欠損金(*)165,446166,080
その他-34,405
繰延税金資産小計301,829348,564
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(*)△165,446△166,080
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△94,101△139,335
評価性引当額小計△259,548△305,416
繰延税金資産合計42,28143,148
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金22,46332,062
繰延税金負債合計22,46332,062
繰延税金資産の純額(△は負債)19,81711,086

(*)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の
繰越欠損金(a)
-----165,446165,446千円
評価性引当額-----△165,446△165,446
繰延税金資産-------

当連結会計年度(2022年12月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の
繰越欠損金(a)
-----166,080166,080千円
評価性引当額-----△166,080△166,080
繰延税金資産-------

(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
法定実効税率30.62%30.62%
(調整)
住民税均等割0.230.23
交際費等永久に損金に算入されない項目0.230.24
評価性引当額の増減△5.971.41
持分法による投資損失△1.171.46
海外子会社の適用税率の差異△0.86△5.37
貸倒引当金の消去に伴う調整-1.16
その他0.93△2.54
税効果会計適用後の法人税等の負担率24.0127.21

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