有価証券報告書-第12期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 247,293 | 81.3 | 650,288 | 87.6 | |
| Ⅱ 労務費 | 36,296 | 11.9 | 60,526 | 8.1 | |
| Ⅲ 経費 | ※1 | 20,742 | 6.8 | 31,778 | 4.3 |
| 当期総製造費用 | 304,332 | 100.0 | 742,592 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 9,932 | 21,956 | |||
| 合計 | 314,264 | 764,549 | |||
| 仕掛品期末たな卸高 | 21,956 | 13,519 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 215,682 | 526,629 | ||
| 当期製品製造原価 | 76,624 | 224,400 | |||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 外注加工費 | ― | 7,177 |
| 減価償却費 | 5,879 | 6,090 |
| 消耗品費 | 3,011 | 5,186 |
※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) | 当事業年度(千円) |
| 有形固定資産 | 167,965 | 419,404 |
| 立替金 (※) | 1,813 | ― |
| その他 | 45,903 | 107,225 |
| 計 | 215,682 | 526,629 |
(※)当社が預かった補助金により生産した当社に帰属しない資産の振替であります。
(原価計算の方法)
前事業年度における当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。
当事業年度においては、標準原価計算を採用しております。原価差額は期末において製品、仕掛品、売上原価および固定資産等に配賦しております。