有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/03/24 13:12
【資料】
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【項目】
126項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
繰延税金資産
未払事業税18,228千円31,314千円
貸倒引当金145,390152,700
未払賞与等21,12741,015
未払役員賞与8,6858,339
未払金-9,608
商品評価損4,1679,525
繰延資産償却超過額5765,396
一括償却資産5,1533,451
減価償却費10,70316,461
その他-12,407
繰延税金資産計214,032290,221

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年12月31日)
当連結会計年度
(2020年12月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.50.2
住民税均等割1.11.0
役員賞与損金不算入額0.21.0
のれん償却額0.80.6
法人税額の特別控除額-△0.6
その他1.0△0.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.132.7