訂正有価証券報告書-第35期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成30年1月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成31年1月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成30年1月31日) | 当事業年度 (平成31年1月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 5,202千円 | 11,813千円 |
| 棚卸資産評価損 | 914 〃 | 806 〃 |
| 減価償却費超過額 | 821 〃 | 1,834 〃 |
| 有価証券評価損 | 905 〃 | 14,226 〃 |
| 貸倒引当金 | 742 〃 | 30,576 〃 |
| 賞与引当金 | 7,739 〃 | 9,690 〃 |
| 退職給付引当金 | 2,855 〃 | 3,308 〃 |
| その他 | 956 〃 | 2,334 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 20,138 千円 | 74,592 千円 |
| 評価性引当額 | △2,563 〃 | △17,182 〃 |
| 繰延税金資産合計 | 17,575 千円 | 57,409 千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(平成30年1月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(平成31年1月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。