訂正有価証券報告書-第6期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/11/02 15:00
【資料】
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【項目】
93項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損8,100千円
未払事業税9,677千円7,862 〃
資産除去債務61 〃306 〃
フリーレント賃料3,793 〃1,904 〃
固定資産の未実現利益198 〃82 〃
その他284 〃887 〃
繰延税金資産合計14,016千円19,142千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金474千円198千円
繰延税金負債合計474千円198千円
繰延税金資産純額13,542千円18,944千円

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
流動資産-繰延税金資産11,732千円9,995千円
固定資産-繰延税金資産1,809 〃8,948 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.9%30.9%
(調整)
評価性引当額の増減△0.8%
交際費等永久に損金に算入されない項目1.5%1.8%
子会社との税率差異3.2%2.6%
その他△0.6%△1.0%
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.2%34.3%