有価証券報告書-第20期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:09
【資料】
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【項目】
105項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
投資有価証券評価損61,576千円-千円
退職給付引当金7,272千円7,635千円
減損損失524千円22,719千円
税務上の繰越欠損金(注)251,796千円137,881千円
その他8,745千円7,657千円
繰延税金資産小計129,916千円175,894千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△51,596千円△137,881千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△75,221千円△33,099千円
評価性引当額小計(注)1△126,817千円△170,981千円
繰延税金資産合計3,099千円4,912千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△5,241千円△4,912千円
繰延税金負債合計△5,241千円△4,912千円
繰延税金資産(負債)純額△2,142千円-千円

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な
内容は、当事業年度において減損損失を計上し、また、税務上の繰越欠損金が増加したことによる
ものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※1)-----51,79651,796
評価性引当額-----△51,596△51,596
繰延税金資産-----199(※2)199

(※1)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(※2)税務上の繰越欠損金51,796千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産199千円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。
当事業年度(2021年3月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※3)-----137,881137,881
評価性引当額-----△137,881△137,881
繰延税金資産-------

(※3)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度について、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。

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