有価証券報告書-第8期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 60,398千円 | 134,583千円 |
| 賞与引当金 | 34,992千円 | 13,472千円 |
| 株式給付引当金 | 7,576千円 | 11,761千円 |
| 関係会社事業損失引当金 | -千円 | 91,851千円 |
| 減価償却超過額 | 129,275千円 | 191,833千円 |
| 関係会社株式 | -千円 | 91,553千円 |
| 繰越欠損金 | 145,711千円 | 176,503千円 |
| その他 | 31,937千円 | 73,190千円 |
| 繰延税金資産小計 | 409,891千円 | 771,285千円 |
| 評価性引当額 | △145,711千円 | △398,245千円 |
| 繰延税金資産合計 | 264,179千円 | 373,039千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 264,179千円 | 373,039千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1% | 0.1% | |
| 住民税均等割 | 0.1% | 0.1% | |
| 税額控除 | △7.1% | △4.9% | |
| 評価性引当額の増減 | 0.7% | 2.8% | |
| 在外子会社税率差異 | △0.1% | △0.1% | |
| のれん償却額 | 0.8% | 3.3% | |
| その他 | △1.1% | 0.6% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 24.3% | 32.7% |