訂正有価証券報告書-第42期(2019/08/01-2020/07/31)

【提出】
2023/10/31 16:03
【資料】
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【項目】
150項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2019年7月31日)
当連結会計年度
(2020年7月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注1)127百万円246百万円
未払事業税96 〃177 〃
賞与引当金107 〃124 〃
減価償却超過額22 〃98 〃
減損損失60 〃68 〃
投資有価証券評価損25 〃25 〃
退職給付に係る負債146 〃157 〃
資産除去債務155 〃161 〃
その他88 〃88 〃
繰延税金資産小計832百万円1,149百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注1)△127 〃△246 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△13 〃△71 〃
評価性引当額△141 〃△317 〃
繰延税金資産合計690百万円831百万円
繰延税金負債
商標権156百万円-百万円
資産除去債務に対応する除去費用98 〃94 〃
固定資産償却不足額- 〃24 〃
土地評価差額金102 〃89 〃
その他有価証券評価差額金64 〃98 〃
繰延税金負債合計421百万円306百万円
繰延税金資産純額268百万円525百万円

(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年7月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)----24103127百万円
評価性引当額----△24△103△127 〃
繰延税金資産------- 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年7月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)---2424197246百万円
評価性引当額---△24△24△197△246 〃
繰延税金資産------- 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2019年7月31日)
当連結会計年度
(2020年7月31日)
法定実効税率30.5%30.5%
(調整)
住民税均等割等1.7%1.6%
留保金課税4.6%0.0%
収用の特別控除△0.4%-
のれん償却額2.7%2.4%
のれん減損損失-1.7%
連結子会社の適用税率差異2.2%3.7%
その他△0.3%0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率41.0%40.0%