有価証券報告書-第24期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

【提出】
2018/04/17 15:03
【資料】
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【項目】
97項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当連結会計年度
(平成30年1月31日)
繰延税金資産
賞与引当金3,932千円
棚卸資産評価損4,149
減価償却費717
のれん償却費4,237
未払事業税4,239
繰延ヘッジ損益539
その他2,169
繰延税金資産合計19,985千円

(注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
当連結会計年度
(平成30年1月31日)
流動資産-繰延税金資産13,871千円
固定資産-繰延税金資産6,113

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ
た主要な項目別の内訳
当連結会計年度
(平成30年1月31日)
法定実効税率30.3%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.1%
住民税均等割等0.1%
留保金課税等4.7%
その他0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率35.4%