訂正有価証券報告書-第19期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2018年7月31日) | 当事業年度 (2019年7月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 13,296千円 | 9,991千円 | |
| 未払不動産取得税 | 45,765千円 | 28,603千円 | |
| デリバティブ評価損 | 6,059千円 | -千円 | |
| たな卸資産評価減 | 48,194千円 | 810千円 | |
| 減損損失 | 5,427千円 | 5,393千円 | |
| 資産調整勘定 | 1,325千円 | 713千円 | |
| 見積原価否認額 | 4,891千円 | 28,849千円 | |
| 共同事業に係る調整額 | 4,055千円 | 40,045千円 | |
| その他 | 27,319千円 | 14,179千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 156,334千円 | 128,585千円 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △5,427千円 | -千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 150,906千円 | 128,585千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 子会社合併時土地評価 | △60,574千円 | △60,042千円 | |
| その他 | △6,654千円 | △822千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △67,228千円 | △60,865千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 83,677千円 | 67,720千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2018年7月31日) | 当事業年度 (2019年7月31日) | ||
| 法定実効税率 | 34.8% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 留保税額 | -% | 5.3% | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1% | 1.2% | |
| 税額控除等 | △6.4% | -% | |
| その他 | 2.2% | 0.8% | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 31.7% | 37.9% |