有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 1.評価性引当額が6,854千円減少しております。この主な内容は、資産除去債務3,721千円(法定実効税率を乗じた額)及び、連結子会社グッドルーム株式会社において税務上の繰越欠損金3,423千円(法定実効税率を乗じた額)が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(c) 税務上の繰越欠損金31,606千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産31,606千円を計上しております。当該繰延税金資産31,606千円は、連結子会社ハプティック株式会社における税務上の繰越欠損金の残高31,606千円(法定実効税率を乗じた額)の全部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期に税引前当期純損失を109,577千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 26,542 | 千円 | 32,396 | 千円 | |
| 未払費用 | 4,019 | 〃 | 4,672 | 〃 | |
| 差入保証金 | 3,878 | 〃 | 4,567 | 〃 | |
| 未払事業税 | 9,454 | 〃 | 12,540 | 〃 | |
| 棚卸資産の未実現利益 | 1,542 | 〃 | 1,178 | 〃 | |
| 研究開発費 | 20,740 | 〃 | 34,131 | 〃 | |
| 完成工事補償引当金 | 2,094 | 〃 | 2,025 | 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 3,423 | 〃 | 31,606 | 〃 | |
| その他 | 1,232 | 〃 | 7,327 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 72,927 | 千円 | 130,445 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 | △3,423 | 〃 | ― | 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △4,459 | 〃 | △1,028 | 〃 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △7,883 | 〃 | △1,028 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 65,044 | 千円 | 129,417 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △3,241 | 千円 | 3,307 | 千円 | |
| その他 | ― | 〃 | ― | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △3,241 | 千円 | 3,307 | 千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 61,802 | 千円 | 126,109 | 千円 | |
(注) 1.評価性引当額が6,854千円減少しております。この主な内容は、資産除去債務3,721千円(法定実効税率を乗じた額)及び、連結子会社グッドルーム株式会社において税務上の繰越欠損金3,423千円(法定実効税率を乗じた額)が減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2019年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | ― | ― | ― | ― | ― | 3,423 | 3,423千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | △3,423 | △3,423千円 |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(a)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2020年3月31日)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(b) | ― | ― | ― | ― | ― | 31,606 | 31,606千円 |
| 評価性引当額 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 繰延税金資産 | ― | ― | ― | ― | ― | 31,606 | 31,606千円 |
(b)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(c) 税務上の繰越欠損金31,606千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産31,606千円を計上しております。当該繰延税金資産31,606千円は、連結子会社ハプティック株式会社における税務上の繰越欠損金の残高31,606千円(法定実効税率を乗じた額)の全部について認識したものであります。当該繰延税金資産を計上した税務上の繰越欠損金は、2020年3月期に税引前当期純損失を109,577千円計上したことにより生じたものであり、将来の課税所得の見込みにより、回収可能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当連結会計年度 (2020年3月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.1 | % | 0.1 | % | |
| 住民税均等割等 | 0.7 | % | 0.6 | % | |
| 評価性引当額の増減額 | △0.7 | % | △1.8 | % | |
| 軽減税率適用による影響 | △0.6 | % | △0.3 | % | |
| 連結子会社税率差異 | 3.9 | % | 3.9 | % | |
| その他 | △0.0 | % | △0.1 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 34.0 | % | 33.0 | % | |