有価証券報告書-第55期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/13 11:12
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2016年6月30日)
当連結会計年度
(2017年6月30日)
繰延税金資産
退職給付に係る負債49百万円51百万円
役員退職慰労引当金4043
減損損失157160
投資有価証券評価損11
未払事業税3231
資産除去債務1817
棚卸資産の未実現利益88
その他2120
繰延税金資産小計329334
評価性引当額△201△206
繰延税金資産合計127127
繰延税金負債
特別償却準備金△312△318
その他有価証券評価差額金△20△36
資産除去債務に対応する除去費用△7△6
その他△0△0
繰延税金負債合計△340△362
繰延税金負債の純額△212△234

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度
(2016年6月30日)
当連結会計年度
(2017年6月30日)
流動資産-繰延税金資産14百万円10百万円
固定資産-繰延税金資産1715
流動負債-繰延税金負債△25△33
固定負債-繰延税金負債△218△227

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2016年6月30日)
当連結会計年度
(2017年6月30日)
法定実効税率32.8%30.7%
(調整)
留保金額に課される金額3.14.2
所得の特別控除0.20.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.0△0.0
評価性引当額5.30.2
持分法による投資利益△0.1△0.1
法人税額の特別控除額△1.0△0.9
法人税等の税率変更による期末繰延税金資産及び期末繰延税金負債の減額修正△0.5-
その他0.90.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率40.735.1

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