有価証券報告書-第94期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 1,599,533 | 1,662,990 |
売上原価 | 1,379,877 | 1,469,911 |
売上総利益 | 219,655 | 193,078 |
販売費及び一般管理費 | 146,835 | 156,217 |
全事業営業利益 | 72,819 | 36,861 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 812 | 1,254 |
受取配当金 | 19,447 | 19,577 |
固定資産賃貸料 | 4,866 | 5,123 |
持分法による投資利益 | - | 3,594 |
その他 | 2,657 | 2,861 |
営業外収益計 | 27,784 | 32,412 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,058 | 4,855 |
鉱山残務整理費用 | 4,098 | 3,382 |
固定資産賃貸費用 | 2,867 | 3,043 |
固定資産除却損 | 4,494 | 2,435 |
持分法による投資損失 | 1,336 | - |
その他 | 3,127 | 4,876 |
営業外費用計 | 20,982 | 18,593 |
当期経常利益 | 79,621 | 50,679 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 6,760 | 5,021 |
投資有価証券売却益 | 5,667 | 1,596 |
その他 | 1,752 | 1,301 |
特別利益計 | 14,179 | 7,919 |
特別損失 | ||
減損損失 | 11,035 | 8,440 |
環境対策引当金繰入額 | 9,092 | 6,630 |
投資有価証券評価損 | 400 | 3,376 |
製品補償引当金繰入額 | - | 2,529 |
品質不適合品関連損失 | 3,202 | - |
その他 | 2,291 | 1,275 |
特別損失計 | 26,023 | 22,253 |
税引前当年度純利益 | 67,777 | 36,345 |
法人税 | 18,941 | 16,187 |
法人税等調整額 | 4,698 | 12,550 |
法人税等合計 | 23,639 | 28,738 |
四半期純利益 | 44,137 | 7,606 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 9,542 | 6,307 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 34,595 | 1,298 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 869,677 | 852,820 |
売上原価 | 806,684 | 812,528 |
売上総利益 | 62,992 | 40,291 |
販売費及び一般管理費 | 49,260 | 51,240 |
営業利益又は営業損失(△) | 13,732 | -10,949 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 537 | 742 |
受取配当金 | 24,275 | 31,827 |
固定資産賃貸料 | 4,615 | 4,836 |
その他 | 1,545 | 1,347 |
営業外収益計 | 30,974 | 38,753 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,141 | 2,052 |
固定資産賃貸費用 | 2,946 | 3,139 |
鉱山残務整理費用 | 3,839 | 3,335 |
固定資産除却損 | 2,534 | 2,658 |
貸倒引当金繰入額 | - | 9,416 |
その他 | 1,873 | 2,031 |
営業外費用計 | 13,335 | 22,635 |
当期経常利益 | 31,370 | 5,169 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 308 | 1,190 |
投資損失引当金戻入額 | - | 235 |
関係会社株式売却益 | 7,860 | 150 |
固定資産売却益 | 4,409 | 50 |
関係会社事業損失引当金戻入額 | 1,669 | - |
その他 | 0 | - |
特別利益計 | 14,246 | 1,626 |
特別損失 | ||
環境対策引当金繰入額 | 9,092 | 6,630 |
関係会社株式評価損 | 6,500 | 3,142 |
減損損失 | 36 | 380 |
その他 | 4,175 | 1,358 |
特別損失計 | 19,804 | 11,511 |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 25,812 | -4,715 |
法人税 | 2,277 | 140 |
法人税等調整額 | -1,994 | 8,713 |
法人税等合計 | 282 | 8,853 |
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | 25,530 | -13,568 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 321 | 4,507 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 28,572 | 29,327 |
減価償却費 | 5,043 | 5,973 |
退職給付費用 | 3,602 | 3,070 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 313 | 339 |
賞与引当金繰入額 | 9,434 | 9,740 |
給料及び手当 | 33,154 | 34,317 |
賃借料 | 6,341 | 6,570 |
研究開発費 | 11,614 | 10,912 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 11,614 | 10,912 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 7,866 | 7,371 |
給料及び手当 | 7,986 | 8,432 |
研究開発費 | 7,800 | 7,915 |