有価証券報告書-第115期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 410,503 | 454,754 |
売上原価 | 341,177 | 387,831 |
売上総利益 | 69,325 | 66,923 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 4,170 | 4,266 |
販売手数料 | 584 | 546 |
役員報酬 | 1,456 | 1,434 |
給料及び手当 | 6,405 | 6,711 |
福利厚生費 | 1,987 | 2,093 |
賞与引当金繰入額 | 888 | 954 |
退職給付費用 | 766 | 669 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 201 | 187 |
賃借料 | 826 | 883 |
租税公課 | 1,431 | 1,447 |
旅費及び交通費 | 1,515 | 1,620 |
減価償却費 | 1,293 | 1,404 |
開発研究費 | 5,670 | 5,380 |
のれん償却額 | 501 | 528 |
その他 | 7,634 | 7,846 |
販売費・一般管理費計 | 35,335 | 35,975 |
全事業営業利益 | 33,990 | 30,948 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 284 | 447 |
受取配当金 | 563 | 701 |
持分法による投資利益 | 2,029 | 3,723 |
受取ロイヤリティー | 1,066 | 1,074 |
その他 | 1,569 | 1,753 |
営業外収益計 | 5,512 | 7,700 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 808 | 578 |
為替差損 | 306 | 159 |
環境対策費 | 556 | 466 |
固定資産処分損 | 549 | 1 |
その他 | 778 | 1,085 |
営業外費用計 | 2,999 | 2,293 |
当期経常利益 | 36,504 | 36,355 |
特別利益 | ||
受取保険金 | - | 148 |
固定資産売却益 | 1,404 | 106 |
投資有価証券売却益 | 406 | 96 |
補助金収入 | - | 25 |
その他 | 56 | 4 |
特別利益計 | 1,867 | 381 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,047 | 792 |
損害補償金 | - | 409 |
減損損失 | 377 | 270 |
災害による損失 | - | 165 |
固定資産売却損 | 65 | - |
その他 | 145 | 125 |
特別損失計 | 1,636 | 1,762 |
税引前当年度純利益 | 36,735 | 34,974 |
法人税 | 10,468 | 9,329 |
法人税等調整額 | -207 | 381 |
法人税等合計 | 10,260 | 9,710 |
四半期純利益 | 26,474 | 25,264 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 304 | 570 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 26,169 | 24,693 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 17,042 | 18,927 |
売上原価 | 1,067 | 1,024 |
売上総利益 | 15,974 | 17,902 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 264 | 262 |
給料及び手当 | 732 | 776 |
福利厚生費 | 211 | 220 |
賞与引当金繰入額 | 122 | 131 |
退職給付費用 | 113 | 109 |
修繕費 | 167 | 161 |
諸会費 | 62 | 64 |
賃借料 | 117 | 117 |
寄付金 | 83 | 80 |
交際費 | 52 | 52 |
租税公課 | 221 | 234 |
旅費及び交通費 | 210 | 226 |
通信費 | 57 | 60 |
事務委託費 | 1,579 | 1,599 |
減価償却費 | 667 | 749 |
開発研究費 | 1,338 | 1,388 |
その他 | 488 | 487 |
販売費・一般管理費計 | 6,491 | 6,725 |
全事業営業利益 | 9,482 | 11,177 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 660 | 687 |
受取配当金 | 584 | 692 |
貸倒引当金戻入額 | 39 | 15 |
受取賃貸料 | 172 | 141 |
その他 | 362 | 272 |
営業外収益計 | 1,819 | 1,809 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 648 | 576 |
社債利息 | 20 | 20 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | 5 |
休廃止鉱山管理費 | 621 | 591 |
その他 | 283 | 266 |
営業外費用計 | 1,575 | 1,461 |
当期経常利益 | 9,727 | 11,525 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 125 | 13 |
投資有価証券売却益 | 2 | - |
その他 | 7 | - |
特別利益計 | 136 | 13 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 34 | 30 |
減損損失 | 4 | 12 |
災害による損失 | 6 | 1 |
その他 | 2 | 1 |
特別損失計 | 47 | 45 |
税引前当年度純利益 | 9,816 | 11,493 |
法人税 | 179 | 237 |
法人税等調整額 | 2 | -116 |
法人税等合計 | 182 | 120 |
四半期純利益 | 9,634 | 11,373 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 4,834 | 4,874 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 647 | 2,085 |