有価証券報告書-第119期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017/06/30 9:41
【資料】
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【項目】
121項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)

繰延税金資産(流動)
賞与引当金110百万円107百万円
未払事業税24 〃23 〃
その他41 〃33 〃
繰延税金資産(流動)合計175百万円164百万円
繰延税金資産(固定)
役員退職慰労引当金26百万円30百万円
会員権評価損等18 〃21 〃
投資有価証券評価損15 〃15 〃
固定資産除却損1 〃0 〃
減損損失58 〃74 〃
土地評価損107 〃107 〃
退職給付引当金15 〃11 〃
その他10 〃16 〃
繰延税金資産(固定)小計254百万円277百万円
評価性引当額△220 〃△238 〃
繰延税金資産(固定)合計34百万円38百万円
繰延税金負債(固定)
有価証券評価差額金955百万円1,205百万円
土地評価益243 〃243 〃
前払年金費用297 〃397 〃
圧縮記帳積立金30 〃29 〃
繰延税金負債(固定)合計1,527百万円1,876百万円
繰延税金負債(固定)の純額1,493百万円1,837百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年3月31日)
当事業年度
(平成29年3月31日)
法定実効税率33.1%30.9%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.7〃1.3〃
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△3.5〃△5.4〃
住民税均等割1.2〃0.9〃
試験研究費等の特別控除△1.7〃△1.5〃
評価性引当額2.7〃0.9〃
税率変更による影響△1.4〃-〃
その他△0.2〃△0.3〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率31.9%26.8%

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