有価証券報告書-第57期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

【提出】
2017/09/29 9:14
【資料】
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【項目】
70項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成28年6月30日)
当事業年度
(平成29年6月30日)
(繰延税金資産)
①流動資産
減価償却超過額2,807千円2,059千円
賞与引当金6,7427,367
その他1,7481,074
11,29810,501
②固定資産
退職給付引当金34,92432,236
役員退職慰労引当金1,013184
長期未払金13,58713,587
税務上の繰越欠損金36,22331,237
85,74877,246
繰延税金資産小計97,04687,747
評価性引当額△97,046△87,747
繰延税金資産合計--
(繰延税金負債)
①流動負債
特別償却準備金351348
351348
②固定負債
その他有価証券評価差額金2245,861
特別償却準備金1,046697
1,2716,558
繰延税金負債合計1,6226,906

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年6月30日)
当事業年度
(平成29年6月30日)
法定実効税率32.28%30.15%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.211.58
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.09△0.20
住民税均等割0.201.21
評価性引当額の増減△22.50△24.99
法人税額の特別控除額-△1.01
その他2.19△1.16
税効果会計適用後の法人税等の負担率12.295.58

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