有価証券報告書-第67期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 | 当事業年度 | ||
(2018年3月31日) | (2019年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
固定資産(減損損失) | 91百万円 | 1,362百万円 | |
委託研究費等 | 963百万円 | 1,086百万円 | |
賞与引当金 | 987百万円 | 993百万円 | |
その他 | 8,116百万円 | 8,262百万円 | |
繰延税金資産小計 | 10,158百万円 | 11,705百万円 | |
評価性引当額 | △5,981百万円 | △5,794百万円 | |
繰延税金資産合計 | 4,177百万円 | 5,911百万円 | |
繰延税金負債 | |||
その他有価証券評価差額金 | △14,880百万円 | △13,227百万円 | |
前払年金費用 | △431百万円 | △768百万円 | |
固定資産圧縮積立金 | △601百万円 | △597百万円 | |
その他 | △55百万円 | △50百万円 | |
繰延税金負債合計 | △15,969百万円 | △14,642百万円 | |
繰延税金資産(負債)の純額 | △11,792百万円 | △8,731百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||
法定実効税率 | 30.86% | 30.62% | |
(調整) | |||
交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 1.10% | 1.50% | |
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △20.40% | △25.57% | |
評価性引当額 | △0.34% | △1.24% | |
税額控除 | △5.87% | △5.27% | |
外国子会社配当金に係る源泉所得税 | 2.85% | 4.95% | |
その他 | △0.18% | △0.35% | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 8.02% | 4.64% |