有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| ①流動資産 | ||
| 未払事業税等 | 7,079千円 | 3,628千円 |
| 値引等見積計上による未払金 | 17,954 | 13,908 |
| 賞与引当金 | 32,297 | 17,234 |
| 確定拠出年金制度移行による未払金 | - | 77,198 |
| 繰越欠損金 | 30,183 | - |
| その他 | 2,191 | 1,904 |
| 小計 | 89,706 | 113,874 |
| 計 | 89,706 | 113,874 |
| ②固定資産の投資その他の資産 | ||
| 退職給付に係る負債 | 101,822千円 | -千円 |
| 退職給付信託 | 138,045 | - |
| 確定拠出年金制度移行による未払金 | - | 45,162 |
| 減価償却限度超過額 | 8,711 | 14,154 |
| 繰越欠損金 | 1,296,257 | 1,223,187 |
| 投資有価証券評価損 | 4,904 | 4,899 |
| 減損損失 | 220,412 | 192,755 |
| 資産除去債務 | 18,259 | 14,651 |
| その他 | 23,532 | 21,800 |
| 小計 | 1,811,948 | 1,516,610 |
| 評価性引当額 | △1,783,099 | △1,497,021 |
| 計 | 28,848 | 19,589 |
| 繰延税金資産の合計 | 118,554 | 133,464 |
| (繰延税金負債) | ||
| ①流動負債 | ||
| 小計 | - | - |
| ②固定負債 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | △83,931千円 | △83,931千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △7,099 | △20,515 |
| 資産除去債務 | △1,011 | △906 |
| 小計 | △92,042 | △105,353 |
| 繰延税金負債の合計 | △92,042 | △105,353 |
| 差引:繰延税金資産(負債)の純額 | 26,511千円 | 28,110千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.7(%) | 30.7(%) |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入 されない項目 | 4.0 | 5.5 |
| 受取配当金等永久に益金に算入 されない項目 | △0.4 | △0.7 |
| 住民税均等割等 | 8.6 | 14.4 |
| 評価性引当額の増減 | △94.6 | △46.3 |
| 税率変更による期末繰延税金資産及び負債の減額修正 | - | 0.9 |
| 修正申告による影響額 | - | 2.3 |
| 連結子会社との税率差異 | △1.2 | △1.3 |
| 未実現利益に係る税効果未認識額の増減 | △2.5 | 0.1 |
| その他 | △0.6 | 0.9 |
| 税効果会計適用後の法人税等の 負担率 | △56.0 | 6.5 |