訂正有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2021/08/03 15:09
【資料】
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【項目】
148項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
(百万円)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
(百万円)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金3727
未払事業税2637
賞与引当金95104
株式給付引当金1318
販売促進引当金157156
退職給付に係る負債1,1821,190
土地評価損373373
ゴルフ会員権評価損2929
投資有価証券評価損4343
関係会社株式評価損1616
その他127127
繰延税金資産小計2,1032,124
評価性引当額△502△486
繰延税金資産合計1,6011,638
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△210△151
特別償却準備金△32△23
その他△9△13
繰延税金負債合計△252△188
繰延税金資産の純額1,3481,450

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度
(2018年3月31日)
(%)
当連結会計年度
(2019年3月31日)
(%)
法定実効税率30.830.6
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.42.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.1△0.2
住民税均等割等1.61.1
試験研究費の特別控除額△1.5△1.0
評価性引当額の増減△0.2△0.6
持分法による投資損益△0.2△0.1
その他0.40.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.233.5