四半期報告書-第151期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第151期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 28,108 | 31,636 |
受取手形及び売掛金 | 185,145 | 200,475 |
商品及び製品 | 21,823 | 22,628 |
仕掛品 | 3,255 | 3,560 |
原材料及び貯蔵品 | 20,836 | 21,689 |
その他 | 6,538 | 6,754 |
貸倒引当金 | -646 | -746 |
流動資産計 | 265,062 | 285,998 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 228,548 | 238,593 |
減価償却累計額 | -144,153 | -150,137 |
建物及び構築物(純額) | 84,394 | 88,455 |
機械装置及び運搬具 | 474,597 | 481,223 |
減価償却累計額 | -371,231 | -380,763 |
機械装置及び運搬具(純額) | 103,365 | 100,460 |
土地 | 107,374 | 112,227 |
建設仮勘定 | 6,334 | 8,078 |
その他 | 29,044 | 29,468 |
減価償却累計額 | -20,806 | -21,279 |
その他(純額) | 8,237 | 8,188 |
有形固定資産合計 | 309,706 | 317,410 |
無形固定資産 | | |
のれん | 9,723 | 9,537 |
その他 | 14,097 | 13,565 |
無形固定資産合計 | 23,821 | 23,102 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 126,687 | 119,566 |
長期貸付金 | 1,008 | 779 |
退職給付に係る資産 | 2,808 | 2,810 |
繰延税金資産 | 1,532 | 1,363 |
その他 | 18,060 | 19,125 |
貸倒引当金 | -987 | -1,171 |
投資その他の資産合計 | 149,110 | 142,474 |
固定資産計 | 482,637 | 482,987 |
資産の部合計 | 747,700 | 768,986 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 111,837 | 127,259 |
短期借入金 | 116,948 | 105,979 |
1年内償還予定の社債 | 5,025 | 10,020 |
未払費用 | 23,029 | 21,606 |
未払法人税等 | 3,417 | 2,688 |
役員賞与引当金 | 172 | - |
その他 | 28,392 | 24,673 |
流動負債計 | 288,823 | 292,226 |
固定負債 | | |
社債 | 60,010 | 60,000 |
長期借入金 | 99,081 | 107,974 |
繰延税金負債 | 17,633 | 17,777 |
役員退職慰労引当金 | 942 | 979 |
退職給付に係る負債 | 12,061 | 12,687 |
その他 | 6,567 | 6,366 |
固定負債計 | 196,295 | 205,785 |
負債の部合計 | 485,119 | 498,012 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 31,066 | 31,066 |
資本剰余金 | 33,586 | 33,662 |
利益剰余金 | 155,268 | 167,148 |
自己株式 | -11,940 | -11,942 |
株主資本合計 | 207,980 | 219,934 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 34,322 | 29,845 |
繰延ヘッジ損益 | - | -2 |
為替換算調整勘定 | 10,620 | 8,614 |
退職給付に係る調整累計額 | 2,091 | 1,977 |
その他の包括利益累計額合計 | 47,034 | 40,435 |
非支配株主持分 | 7,565 | 10,604 |
純資産の部合計 | 262,580 | 270,974 |
負債・純資産合計 | 747,700 | 768,986 |
注記等(連結)