有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/29 15:07
【資料】
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【項目】
130項目
① 【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金64,02440,918
受取手形3,408※5 4,552
売掛金81,47788,410
商品及び製品31,18632,330
仕掛品2,1452,913
原材料及び貯蔵品13,83815,600
前渡金711423
前払費用2,6032,293
繰延税金資産1,5641,309
関係会社短期貸付金33,38434,051
その他8,37010,175
貸倒引当金△3-
流動資産合計242,707232,974
固定資産
有形固定資産
建物※1 24,495※1 24,439
構築物※1 6,627※1 6,426
機械及び装置※1,※2 72,516※1,※2 67,005
車両運搬具43
工具器具備品787829
土地※1,※2 53,876※1,※2 53,745
リース資産397305
建設仮勘定10,16420,618
その他※2 260※2 260
有形固定資産合計169,126173,630
無形固定資産
のれん9,3048,428
特許権628714
借地権120120
ソフトウエア577551
リース資産3522
その他1,4453,460
無形固定資産合計12,10913,295


(単位:百万円)
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
投資その他の資産
投資有価証券27,93525,833
その他の関係会社有価証券3,3271,569
関係会社株式79,259114,654
出資金66
関係会社出資金17,09117,091
長期貸付金3,8503,804
関係会社長期貸付金9,3469,337
長期前払費用4,9465,431
繰延税金資産8831,079
その他1,6881,673
貸倒引当金△928△892
投資その他の資産合計147,403179,585
固定資産合計328,638366,510
繰延資産
株式交付費10-
社債発行費160225
繰延資産合計170225
資産合計571,515599,709
負債の部
流動負債
買掛金36,72341,479
短期借入金41,78950,241
1年内返済予定の長期借入金※1 70,258※1 46,393
リース債務151121
未払金22,26433,599
1年内支払予定の長期設備関係未払金※1 1,454※1 541
未払費用2,7663,055
未払法人税等3,888793
前受金533124
預り金214112
賞与引当金1,9461,792
役員賞与引当金3928
その他86396
流動負債合計182,888178,374
固定負債
社債15,00040,000
転換社債型新株予約権付社債30,10530,075
長期借入金※1 184,349※1 189,143
長期設備関係未払金※1 405※1 550
リース債務281206
退職給付引当金13,11812,889
関係会社事業損失引当金7,0536,531
資産除去債務9386
その他122481
固定負債合計250,526279,961
負債合計433,414458,335


(単位:百万円)
前事業年度
(2017年3月31日)
当事業年度
(2018年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金39,70739,707
資本剰余金
資本準備金38,69438,694
資本剰余金合計38,69438,694
利益剰余金
利益準備金5,6215,621
その他利益剰余金
配当準備積立金3,0323,032
海外資源開発準備金800800
別途積立金10,00010,000
繰越利益剰余金32,60336,819
利益剰余金合計52,05656,272
自己株式△2,555△2,555
株主資本合計127,902132,118
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金10,1999,256
評価・換算差額等合計10,1999,256
純資産合計138,101141,374
負債純資産合計571,515599,709