訂正有価証券報告書-第103期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

【提出】
2016年4月12日 9:55
【資料】
訂正有価証券報告書-第103期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
【短信】
平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金16,11715,969
受取手形及び売掛金42,40338,699
有価証券25,50041,000
たな卸資産17,49016,037
繰延税金資産757840
未収還付法人税等218107
その他1,852819
貸倒引当金-42-37
流動資産計104,297113,434
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)19,79219,317
機械装置及び運搬具(純額)25,21722,868
工具1,9931,991
土地17,80517,385
リース資産(純額)158134
建設仮勘定1,1251,318
有形固定資産合計66,09263,016
無形固定資産
のれん199
リース資産42
その他555477
無形固定資産合計578488
投資その他の資産
投資有価証券25,67027,344
退職給付に係る資産5991,673
繰延税金資産7760
その他3,9062,045
貸倒引当金-54-46
投資その他の資産合計30,19931,077
固定資産計96,87094,583
資産の部合計201,168208,018
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金15,70413,140
短期借入金2,8852,730
リース債務6461
未払法人税等5822,376
賞与引当金1617
その他8,1259,389
流動負債計27,37927,715
固定負債
長期借入金10,3499,963
リース債務10885
繰延税金負債1,6023,116
役員退職慰労引当金20
退職給付に係る負債154160
その他4,2043,957
固定負債計16,43917,282
負債の部合計43,81844,997
純資産の部
株主資本
資本金20,88620,886
資本剰余金16,79816,799
利益剰余金106,306110,489
自己株式-230-269
株主資本合計143,760147,905
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金6,2497,898
為替換算調整勘定2,3062,199
退職給付に係る調整累計額395169
その他の包括利益累計額合計8,95110,267
少数株主持分4,6374,846
純資産の部合計157,349163,020
負債・純資産合計201,168208,018

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金11,30911,121
受取手形4,3724,046
売掛金24,36921,583
有価証券25,50041,000
商品及び製品6,2095,949
原材料及び貯蔵品2,9373,007
関係会社短期貸付金2,0862,075
前払費用294130
繰延税金資産456550
その他2,4661,765
貸倒引当金-20-18
流動資産計79,98291,211
固定資産
有形固定資産
建物11,30411,184
構築物3,3653,300
機械及び装置11,13510,902
車両及び運搬具(純額)2727
工具器具・備品(純額)1,2311,176
土地15,23714,816
リース資産6647
建設仮勘定687965
有形固定資産合計43,05442,422
無形固定資産
設備利用権127126
ソフトウエア276211
のれん875175
無形固定資産合計1,279513
投資その他の資産
投資有価証券22,78624,420
関係会社株式18,28318,233
関係会社出資金360360
関係会社長期貸付金11,0069,043
長期前払費用536630
前払年金費用1071,191
その他202192
貸倒引当金-692-684
投資その他の資産合計52,59253,387
固定資産計96,92696,322
資産の部合計176,909187,534
負債の部
流動負債
買掛金9,8517,798
短期借入金2,8662,711
リース債務1918
未払金4,3705,343
未払費用1,0091,024
未払法人税等71,642
前受金217
預り金24,99726,260
流動負債計43,12444,815
固定負債
長期借入金10,3499,963
リース債務5031
繰延税金負債2,5163,841
役員退職慰労引当金16
長期未払費用1,5961,572
その他1,1951,077
固定負債計15,72416,486
負債の部合計58,84961,301
純資産の部
株主資本
資本金20,88620,886
資本剰余金
資本準備金18,03118,031
その他資本剰余金2,0332,034
資本剰余金合計20,06520,065
利益剰余金
利益準備金3,9903,990
その他利益剰余金
圧縮記帳積立金564878
別途積立金16,41516,415
繰越利益剰余金50,30656,590
利益剰余金合計71,27677,874
自己株式-230-269
株主資本合計111,997118,556
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金6,0627,675
その他の包括利益累計額合計6,0627,675
純資産の部合計118,059126,232
負債・純資産合計176,909187,534

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2014年12月31日2015年12月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品(半製品含む)12,28810,911
仕掛品377307
原材料及び貯蔵品4,8244,818
たな卸資産17,49016,037
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-177,302-178,699

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目