日本酸素 HD(4091)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,971 | 29,208 |
| 受取手形及び売掛金 | 139,331 | 116,977 |
| たな卸資産 | 41,472 | - |
| 商品及び製品 | - | 18,108 |
| 仕掛品 | - | 17,803 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 8,597 |
| 繰延税金資産 | 7,213 | 6,012 |
| その他 | 11,624 | 10,966 |
| 貸倒引当金 | -979 | -1,771 |
| 流動資産合計 | 211,633 | 205,904 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 46,994 | 47,729 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 99,614 | 88,716 |
| 土地 | 37,578 | 37,082 |
| リース資産(純額) | - | 3,900 |
| 建設仮勘定 | 11,829 | 38,550 |
| その他(純額) | 17,489 | 17,852 |
| 有形固定資産合計 | 213,504 | 233,831 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 32,592 | 22,285 |
| その他 | 9,649 | 8,665 |
| 無形固定資産合計 | 42,242 | 30,950 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 58,764 | 43,930 |
| 長期貸付金 | 1,685 | 651 |
| 前払年金費用 | 13,189 | 12,518 |
| 繰延税金資産 | 2,149 | 2,501 |
| その他 | 6,083 | 6,753 |
| 投資等評価引当金 | -980 | -1,430 |
| 貸倒引当金 | -1,033 | -1,258 |
| 投資その他の資産合計 | 79,856 | 63,664 |
| 固定資産合計 | 335,603 | 328,446 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 547,237 | 534,350 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 87,167 | 81,236 |
| 短期借入金 | 39,105 | 34,495 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
| 未払法人税等 | 8,139 | 6,162 |
| 引当金 | 2,836 | 2,848 |
| その他 | 31,478 | 25,242 |
| 流動負債合計 | 168,727 | 164,985 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40,000 | 25,000 |
| 長期借入金 | 67,707 | 110,659 |
| リース債務 | 8,231 | 8,556 |
| 繰延税金負債 | 32,785 | 18,639 |
| 退職給付引当金 | 3,497 | 3,960 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 323 | 410 |
| 役員退職慰労引当金 | 899 | 936 |
| 負ののれん | 2,256 | 1,718 |
| その他 | 4,994 | 5,234 |
| 固定負債合計 | 160,695 | 175,115 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 329,423 | 340,100 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 27,039 | 27,039 |
| 資本剰余金 | 44,911 | 44,910 |
| 利益剰余金 | 124,392 | 131,478 |
| 自己株式 | -362 | -2,181 |
| 株主資本合計 | 195,982 | 201,247 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,839 | 3,076 |
| 繰延ヘッジ損益 | -194 | -111 |
| 為替換算調整勘定 | -4,769 | -23,011 |
| その他包括損失累計額 | -161 | -163 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,714 | -20,209 |
| 少数株主持分 | 14,117 | 13,212 |
| 純資産合計 | 217,813 | 194,250 |
| 負債純資産合計 | 547,237 | 534,350 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,424 | 18,356 |
| 受取手形 | 8,176 | 5,083 |
| 売掛金 | 87,932 | 79,394 |
| 商品 | 2,355 | - |
| 製品 | 484 | - |
| 半製品 | 2 | - |
| 原材料 | 158 | - |
| 商品及び製品 | - | 2,722 |
| 仕掛品 | 5,734 | 3,194 |
| 貯蔵品 | 535 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 1,068 |
| 前渡金 | 2,806 | 2,657 |
| 前払費用 | 11 | 3 |
| 繰延税金資産 | 2,801 | 2,150 |
| 短期貸付金 | 11,038 | 16,870 |
| その他 | 2,581 | 1,815 |
| 貸倒引当金 | -66 | -159 |
| 流動資産合計 | 128,977 | 133,159 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物(純額) | 20,901 | 23,720 |
| 構築物(純額) | 1,318 | 1,148 |
| 機械及び装置(純額) | 37,787 | 35,326 |
| 車両運搬具(純額) | 217 | 169 |
| 工具 | 2,071 | 1,758 |
| 土地 | 18,530 | 18,916 |
| リース資産(純額) | - | 1,839 |
| 建設仮勘定 | 4,628 | 8,970 |
| 有形固定資産合計 | 85,456 | 91,851 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 151 | 113 |
| 特許権 | 36 | 21 |
| 借地権 | 0 | 0 |
| 商標権 | 0 | 0 |
| ソフトウエア | 17 | 1,122 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,397 | - |
| その他 | 101 | 101 |
| 無形固定資産合計 | 1,704 | 1,358 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 38,891 | 27,088 |
| 関係会社株式 | 100,788 | 101,464 |
| 出資金 | 7 | 16 |
| 関係会社出資金 | 6,068 | 8,075 |
| 長期貸付金 | 231 | 165 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 11 | 7 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,270 | 210 |
| 破産更生債権等 | 580 | 942 |
| 長期前払費用 | 138 | 175 |
| 前払年金費用 | 13,108 | 12,518 |
| リース投資資産 | - | 969 |
| その他 | 2,130 | 1,941 |
| 投資等評価引当金 | -2,461 | -3,011 |
| 貸倒引当金 | -972 | -1,187 |
| 投資その他の資産合計 | 159,793 | 149,375 |
| 固定資産合計 | 246,954 | 242,585 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 375,931 | 375,745 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 71 | 61 |
| 買掛金 | 58,077 | 43,347 |
| 短期借入金 | 5,850 | 8,864 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,974 | 1,254 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 15,000 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000 | 1,000 |
| リース債務 | - | 193 |
| 未払金 | 2,801 | 4,911 |
| 未払費用 | 5,217 | 3,791 |
| 未払法人税等 | 5,272 | 3,601 |
| 前受金 | 1,302 | 1,115 |
| 預り金 | 363 | 274 |
| 完成工事補償引当金 | 271 | 414 |
| 工事損失引当金 | 145 | 4 |
| その他 | 615 | 542 |
| 流動負債合計 | 99,964 | 84,376 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 40,000 | 25,000 |
| 長期借入金 | 37,754 | 83,100 |
| リース債務 | - | 1,666 |
| 長期未払金 | 728 | 631 |
| 長期預り金 | 155 | 95 |
| 繰延税金負債 | 18,882 | 10,317 |
| 執行役員退職慰労引当金 | 284 | 350 |
| 固定負債合計 | 97,805 | 121,161 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 197,769 | 205,537 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 27,039 | 27,039 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 46,128 | 46,128 |
| その他資本剰余金 | 164 | 163 |
| 資本剰余金合計 | 46,292 | 46,291 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 7,664 | 7,664 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 11,186 | 9,517 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 405 | - |
| 特別償却準備金 | - | 265 |
| 別途積立金 | 51,717 | 60,717 |
| 繰越利益剰余金 | 21,701 | 17,953 |
| 利益剰余金合計 | 92,675 | 96,118 |
| 自己株式 | -329 | -2,146 |
| 株主資本合計 | 165,678 | 167,304 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 12,524 | 3,032 |
| 繰延ヘッジ損益 | -41 | -128 |
| 評価・換算差額等合計 | 12,482 | 2,903 |
| 純資産合計 | 178,161 | 170,207 |
| 負債純資産合計 | 375,931 | 375,745 |