訂正有価証券報告書-第124期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されている。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)が145百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が234百万円、その他有価証券評価差額金が379百万円それぞれ増加している。
1 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| (繰延税金資産) | ||
| 繰越欠損金 | 3,179百万円 | 1,509百万円 |
| 繰越税額控除 | 1,379 〃 | 1,341 〃 |
| 貸倒引当金 | 1,342 〃 | 1,239 〃 |
| 賞与引当金 | 625 〃 | 624 〃 |
| 特定外国子会社課税留保金 | 854 〃 | 615 〃 |
| 減損損失 | 562 〃 | 413 〃 |
| 退職給付信託拠出株式 | 361 〃 | 328 〃 |
| 投資有価証券評価損 | 259 〃 | 233 〃 |
| 未払費用 | 226 〃 | 218 〃 |
| たな卸資産評価損 | 134 〃 | 127 〃 |
| ゴルフ会員権評価損 | 95 〃 | 85 〃 |
| 現物未処分資産 | 174 〃 | 71 〃 |
| その他 | 734 〃 | 649 〃 |
| 繰延税金資産 小計 | 9,929百万円 | 7,457百万円 |
| 評価性引当額 | △3,039 〃 | △2,856 〃 |
| 繰延税金資産 合計 | 6,890百万円 | 4,600百万円 |
| (繰延税金負債) | ||
| その他有価証券評価差額金 | △3,089百万円 | △3,713百万円 |
| 退職給付信託拠出株式返還時益金 | △570 〃 | △517 〃 |
| 前払年金費用 | △325 〃 | △120 〃 |
| 固定資産圧縮積立金 | △1,674 〃 | ― |
| その他 | △467 〃 | △500 〃 |
| 繰延税金負債 合計 | △6,128百万円 | △4,852百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 761百万円 | △251百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 35.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.1% | 0.6% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △27.1〃 | △25.2〃 |
| 評価性引当額増減 | 10.6〃 | 3.7〃 |
| 住民税均等割 | 0.7〃 | 0.5〃 |
| 役員賞与 | 0.4〃 | 0.4〃 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.8〃 | 2.4〃 |
| その他 | 1.9〃 | △1.6〃 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.4% | 16.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」および「地方税法等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産および繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は前事業年度の35.6%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されている。
その結果、繰延税金負債の金額(繰延税金資産を控除した金額)が145百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が234百万円、その他有価証券評価差額金が379百万円それぞれ増加している。