有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 36,873,308 | 26,210,357 |
受取手形及び売掛金 | 8,687,613 | 7,186,198 |
有価証券 | 3,025,168 | - |
たな卸資産 | 4,252,887 | - |
商品及び製品 | - | 1,542,335 |
仕掛品 | - | 256,885 |
原材料及び貯蔵品 | - | 2,349,313 |
繰延税金資産 | 142,011 | 132,070 |
その他 | 970,081 | 1,422,035 |
貸倒引当金 | -27,878 | -5,870 |
流動資産合計 | 53,923,191 | 39,093,322 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 9,669,945 | 10,297,439 |
減価償却累計額 | -5,166,051 | -4,996,351 |
建物及び構築物(純額) | 4,503,894 | 5,301,088 |
機械装置及び運搬具 | 14,938,846 | 13,967,358 |
減価償却累計額 | -9,786,930 | -8,602,821 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,151,916 | 5,364,538 |
土地 | 2,141,771 | 2,234,752 |
建設仮勘定 | - | 2,953,744 |
その他 | 6,721,949 | 6,743,053 |
減価償却累計額 | -5,867,594 | -5,997,579 |
その他(純額) | 854,355 | 745,474 |
有形固定資産合計 | 12,651,935 | 16,599,596 |
無形固定資産 | | |
のれん | 294,369 | 105,541 |
その他 | 1,659,589 | 1,690,895 |
無形固定資産合計 | 1,953,958 | 1,796,436 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,249,125 | 9,297,094 |
繰延税金資産 | 1,444,571 | 3,474,876 |
その他 | 1,246,328 | 272,462 |
貸倒引当金 | -10,840 | -10,840 |
投資その他の資産合計 | 13,929,185 | 13,033,592 |
固定資産合計 | 28,535,078 | 31,429,624 |
資産合計 | 82,458,269 | 70,522,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 4,802,923 | 4,195,716 |
未払法人税等 | 192,889 | 14,554 |
賞与引当金 | 252,038 | 319,442 |
その他 | 1,937,784 | 1,865,215 |
流動負債合計 | 7,185,633 | 6,394,926 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 6,906 | 6,046 |
退職給付引当金 | 569,679 | 536,519 |
役員退職慰労引当金 | 495,680 | 523,289 |
その他 | 20,700 | 971 |
固定負債合計 | 1,092,966 | 1,066,825 |
負債合計 | 8,278,598 | 7,461,752 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,225,350 | 19,225,350 |
資本剰余金 | 18,924,777 | 18,924,500 |
利益剰余金 | 37,299,430 | 32,814,648 |
自己株式 | -1,390,190 | -2,732,712 |
株主資本合計 | 74,059,367 | 68,231,786 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,359,377 | -4,226,899 |
為替換算調整勘定 | 533,628 | -1,641,165 |
評価・換算差額等合計 | -825,749 | -5,868,064 |
少数株主持分 | 946,052 | 697,473 |
純資産合計 | 74,179,670 | 63,061,195 |
負債純資産合計 | 82,458,269 | 70,522,946 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 32,193,332 | 19,536,821 |
受取手形 | 926,106 | 890,164 |
売掛金 | 4,906,608 | 6,563,479 |
有価証券 | 3,025,168 | - |
商品 | 4,594 | - |
製品 | 1,129,370 | - |
商品及び製品 | - | 1,208,203 |
原材料 | 1,512,203 | - |
仕掛品 | 253,353 | 184,471 |
貯蔵品 | 75,382 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 1,785,587 |
前渡金 | 84,890 | 25,380 |
前払費用 | 47,474 | 44,025 |
繰延税金資産 | 167,441 | 140,385 |
未収収益 | 71,698 | 103,311 |
未収入金 | 385,497 | 501,867 |
営業未収入金 | 262,449 | 251,297 |
その他 | 49,368 | 15,719 |
貸倒引当金 | -15,800 | -7,200 |
流動資産合計 | 45,079,134 | 31,243,509 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,930,806 | 6,193,999 |
減価償却累計額 | -3,997,823 | -4,151,132 |
建物(純額) | 1,932,983 | 2,042,867 |
構築物 | 304,336 | 307,842 |
減価償却累計額 | -253,330 | -262,297 |
構築物(純額) | 51,006 | 45,544 |
機械及び装置 | 7,445,456 | 7,451,237 |
減価償却累計額 | -5,684,982 | -5,944,488 |
機械及び装置(純額) | 1,760,474 | 1,506,749 |
車両運搬具 | 102,153 | 109,726 |
減価償却累計額 | -73,970 | -85,277 |
車両運搬具(純額) | 28,184 | 24,449 |
工具 | 5,911,114 | 6,334,915 |
減価償却累計額 | -5,380,404 | -5,750,512 |
工具 | 530,710 | 584,403 |
土地 | 2,059,456 | 2,175,248 |
建設仮勘定 | 136,608 | 966,333 |
有形固定資産合計 | 6,499,421 | 7,345,593 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 7,031 | 3,906 |
借地権 | 937,060 | 937,060 |
意匠権 | 21,403 | 9,367 |
ソフトウエア | 326,768 | 220,861 |
その他 | 6,983 | 6,905 |
無形固定資産合計 | 1,299,246 | 1,178,100 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,079,757 | 9,127,726 |
関係会社株式 | 2,715,929 | 5,963,129 |
出資金 | 490 | 490 |
関係会社出資金 | 4,679,365 | 5,973,861 |
関係会社長期貸付金 | 2,610,000 | 3,601,000 |
株主 | 3,000 | 2,440 |
破産更生債権等 | 7,005 | 3,823 |
長期前払費用 | 34,004 | 51,836 |
繰延税金資産 | 1,401,032 | 3,419,471 |
その他 | 102,168 | 102,421 |
貸倒引当金 | -6,340 | -6,340 |
投資損失引当金 | - | -50,000 |
投資その他の資産合計 | 22,626,408 | 28,189,856 |
固定資産合計 | 30,425,075 | 36,713,549 |
資産合計 | 75,504,208 | 67,957,058 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 867,985 | 761,880 |
買掛金 | 1,664,980 | 1,562,826 |
未払金 | 80,167 | 419,187 |
未払費用 | 639,617 | 614,693 |
未払法人税等 | 116,946 | - |
前受金 | 756 | 62 |
預り金 | 58,540 | 59,821 |
賞与引当金 | 248,849 | 255,372 |
設備関係支払手形 | 188,432 | 194,625 |
その他 | 6,099 | 9,280 |
流動負債合計 | 3,872,372 | 3,877,745 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 453,572 | 410,285 |
役員退職慰労引当金 | 495,680 | 523,289 |
固定負債合計 | 949,252 | 933,574 |
負債合計 | 4,821,625 | 4,811,320 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 19,225,350 | 19,225,350 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 18,924,500 | 18,924,500 |
その他資本剰余金 | 277 | - |
資本剰余金合計 | 18,924,777 | 18,924,500 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 637,879 | 637,879 |
その他利益剰余金 | | |
退職給与積立金 | 300,000 | 300,000 |
研究開発積立金 | 300,000 | 300,000 |
特別償却準備金 | 1,314 | - |
別途積立金 | 29,000,000 | 29,000,000 |
繰越利益剰余金 | 5,042,830 | 1,717,620 |
利益剰余金合計 | 35,282,023 | 31,955,499 |
自己株式 | -1,390,190 | -2,732,712 |
株主資本合計 | 72,041,961 | 67,372,638 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,359,377 | -4,226,899 |
評価・換算差額等合計 | -1,359,377 | -4,226,899 |
純資産合計 | 70,682,584 | 63,145,739 |
負債純資産合計 | 75,504,208 | 67,957,058 |