有価証券報告書-第155期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 166百万円 | 172百万円 | |
| 投資有価証券評価損 | 92 | 101 | |
| 関係会社株式評価損 | 261 | 163 | |
| 退職給付に係る負債 | 24 | 25 | |
| 未払事業税 | 57 | 55 | |
| 減損損失 | 81 | 155 | |
| 設備除却費用負担金 | 38 | 33 | |
| 未実現利益 | 126 | 114 | |
| その他 | 254 | 424 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,103 | 1,246 | |
| 評価性引当額 | △415 | △536 | |
| 繰延税金資産合計 | 687 | 710 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △19 | △17 | |
| 合併及び新規連結に伴う評価益(土地) | △439 | △473 | |
| 退職給付に係る資産 | △122 | △175 | |
| その他有価証券評価差額金 | △126 | △39 | |
| 海外子会社等の留保利益 | △173 | △194 | |
| その他 | △30 | △17 | |
| 繰延税金負債合計 | △911 | △917 | |
| 繰延税金資産及び負債の純額 | △224 | △206 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.77% | 30.54% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割 | 0.51 | 0.70 | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.88 | 1.24 | |
| 評価性引当額の増減額 | △0.60 | 0.15 | |
| のれん償却額 | - | 0.85 | |
| 関係会社持分法投資損益 | △0.38 | △0.49 | |
| 試験研究費等の税額控除 | △2.29 | △3.01 | |
| 海外連結子会社の税率差 | △4.73 | △1.48 | |
| 海外子会社等の留保利益 | 3.69 | 0.60 | |
| その他 | △0.69 | 0.26 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 27.16 | 29.36 |