エーザイ(4523)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 734,286 | 781,743 |
| 売上原価 | 118,938 | 152,414 |
| 売上総利益 | 615,348 | 629,328 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 35 |
| 返品調整引当金戻入額 | 133 | - |
| 差引売上総利益 | 615,481 | 629,292 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 24,146 | - |
| 販売諸費 | 208,926 | - |
| 旅費交通費及び通信費 | 11,983 | - |
| 給料及び賞与 | 62,072 | - |
| 福利厚生費 | 14,024 | - |
| 退職給付費用 | 472 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 519 | - |
| 事務諸費 | 26,086 | - |
| 減価償却費 | 7,640 | - |
| 研究開発費 | 225,427 | - |
| その他 | 16,431 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 597,731 | 537,484 |
| 営業利益 | 17,749 | 91,808 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,329 | 3,169 |
| 受取配当金 | 859 | 968 |
| 持分法による投資利益 | 2 | - |
| その他 | 670 | 700 |
| 営業外収益合計 | 6,860 | 4,837 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 762 | 7,632 |
| 為替差損 | 4,138 | 4,753 |
| 売上割引 | 243 | - |
| その他 | 616 | 1,677 |
| 営業外費用合計 | 5,760 | 14,063 |
| 経常利益 | 18,850 | 82,583 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 58 | 16 |
| 投資有価証券売却益 | 2,203 | 432 |
| 子会社株式売却益 | - | 1,575 |
| その他 | 51 | 29 |
| 特別利益合計 | 2,313 | 2,053 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 1,095 | 535 |
| 減損損失 | 59 | 4,636 |
| 投資有価証券評価損 | 1,421 | 8,404 |
| 仕掛品原価差損 | 845 | - |
| その他 | 88 | 575 |
| 特別損失合計 | 3,510 | 14,152 |
| 税引前当期純利益 | 17,653 | 70,484 |
| 法人税 | 39,492 | 53,403 |
| 法人税等調整額 | -2,304 | -31,268 |
| 法人税等合計 | 37,188 | 22,134 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -2,522 | 671 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -17,012 | 47,678 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 342,481 | 360,327 |
| 商品売上高 | 46,719 | 55,284 |
| 売上高合計 | 389,200 | 415,611 |
| 売上原価 | 76,115 | 81,331 |
| 商品及び製品期首たな卸高 | 15,222 | 15,942 |
| 当期製品製造原価 | 38,301 | 38,582 |
| 当期商品仕入高 | 26,107 | 34,652 |
| 合計 | 79,631 | 89,177 |
| 他勘定受入高 | 12,426 | 9,468 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 15,942 | 17,314 |
| 売上総利益 | 313,085 | 334,280 |
| 返品調整引当金繰入額 | - | 33 |
| 返品調整引当金戻入額 | 130 | - |
| 差引売上総利益 | 313,216 | 334,246 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 7,954 | - |
| 販売諸費 | 32,654 | - |
| 旅費交通費及び通信費 | 6,149 | - |
| 給料及び賞与 | 27,133 | - |
| 福利厚生費 | 5,585 | - |
| 退職給付費用 | -1,387 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 153 | - |
| 事務諸費 | 15,155 | - |
| 減価償却費 | 5,323 | - |
| 研究開発費 | 133,989 | - |
| その他 | 7,397 | - |
| 販売費及び一般管理費合計 | 240,109 | 258,411 |
| 営業利益 | 73,106 | 75,835 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 607 | 346 |
| 有価証券利息 | 279 | 227 |
| 受取配当金 | 992 | 1,061 |
| その他 | 396 | 290 |
| 営業外収益合計 | 2,275 | 1,925 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 808 | 3,577 |
| 為替差損 | 3,078 | 2,487 |
| 社債利息 | - | 1,552 |
| その他 | 462 | 1,033 |
| 営業外費用合計 | 4,349 | 8,650 |
| 経常利益 | 71,033 | 69,110 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7 | 2 |
| 投資有価証券売却益 | 2,202 | - |
| 子会社株式売却益 | - | 2,904 |
| 移転価格税制調整金 | - | 17,602 |
| その他 | 32 | 774 |
| 特別利益合計 | 2,242 | 21,283 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産処分損 | 948 | 224 |
| 減損損失 | 49 | 3,702 |
| 投資有価証券評価損 | 1,251 | 6,542 |
| 仕掛品原価差損 | 845 | - |
| その他 | 52 | 75 |
| 特別損失合計 | 3,147 | 10,544 |
| 税引前当期純利益 | 70,128 | 79,849 |
| 法人税 | 33,820 | 47,506 |
| 法人税等調整額 | -9,673 | -24,295 |
| 法人税等合計 | 24,146 | 23,210 |
| 当期純利益 | 45,982 | 56,638 |