有価証券報告書-第80期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/22 9:21
【資料】
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【項目】
143項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金109,742千円121,479千円
退職給付に係る負債620,120595,431
長期未払金4,5053,561
減価償却費等16,55415,337
ゴルフ会員権評価損19,57919,579
税務上の繰越欠損金(注)2562,873791,838
試験研究費等税額控除285,555317,338
その他285,534377,833
繰延税金資産小計1,904,465千円2,242,400千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△491,448△696,572
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△298,877△357,199
評価性引当額小計(注)1△790,325千円△1,053,771千円
繰延税金資産合計1,114,140千円1,188,629千円
(繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金△15,300千円△15,300千円
その他有価証券評価差額金△519,056△510,978
子会社の留保利益金△584,916△635,938
その他△253,481△407,175
繰延税金負債合計△1,372,754千円△1,569,391千円
繰延税金資産の純額△258,614千円△380,762千円

(注) 1.評価性引当額が263,445千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社Tigerpoly Manufacturing, Inc.において税務上の繰越欠損金などに係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2021年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)3,721559,152562,873千円
評価性引当額491,448491,448 〃
繰延税金資産3,72167,704(b)71,425 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金562,873千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産71,425千円を計上しております。当該繰延税金資産71,425千円の主な内容は、連結子会社Tigerpoly Industria de Mexico S.A. de C.V.において税引前当期純損失を計上したことによる税務上の繰越欠損金の残高について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。なお、連結子会社Tigerpoly Manufacturing, Inc.の税務上の繰越欠損金491,448千円(法定実効税率を乗じた額)については、回収不能と判断して全額評価性引当額を認識しております。
当連結会計年度(2022年3月31日)
1年以内1年超
2年以内
2年超
3年以内
3年超
4年以内
4年超
5年以内
5年超合計
税務上の繰越欠損金(a)4,310787,528791,838千円
評価性引当額696,572696,572 〃
繰延税金資産4,31090,955(b)95,265 〃

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
(b) 税務上の繰越欠損金791,838千円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産95,265千円を計上しております。当該繰延税金資産95,265千円の主な内容は、連結子会社Tigerpoly Industria de Mexico S.A. de C.V.において税引前当期純損失を計上したことによる税務上の繰越欠損金の残高について認識したものであり、将来の課税所得の見込みにより回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。なお、連結子会社Tigerpoly Manufacturing, Inc.の税務上の繰越欠損金696,572千円(法定実効税率を乗じた額)については、回収不能と判断して全額評価性引当額を認識しております。
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.00.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△1.3△2.6
住民税均等割1.91.5
試験研究費等の税額控除△3.7△3.6
子会社の留保利益金2.92.8
子会社税率差異0.5△0.2
評価性引当額の増減額8.19.4
過年度法人税等△1.24.3
その他△0.71.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率38.1%44.1%

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