トピー工業(7231)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,493 | 19,499 |
| 受取手形及び売掛金 | 56,129 | 36,363 |
| 有価証券 | - | 100 |
| たな卸資産 | 34,397 | - |
| 商品及び製品 | - | 17,439 |
| 仕掛品 | - | 3,306 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 7,829 |
| 繰延税金資産 | 2,663 | 2,976 |
| その他 | 5,864 | 4,688 |
| 貸倒引当金 | -107 | -74 |
| 流動資産合計 | 113,441 | 92,129 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 71,276 | 71,792 |
| 減価償却累計額 | -43,196 | -44,480 |
| 建物及び構築物(純額) | 28,079 | 27,312 |
| 機械装置及び運搬具 | 156,560 | 159,671 |
| 減価償却累計額 | -122,469 | -124,969 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 34,091 | 34,701 |
| 土地 | 18,624 | 18,424 |
| リース資産 | - | 50 |
| 減価償却累計額 | - | -7 |
| リース資産(純額) | - | 42 |
| 建設仮勘定 | 1,573 | 1,143 |
| その他 | 37,939 | 33,952 |
| 減価償却累計額 | -34,307 | -30,974 |
| その他(純額) | 3,631 | 2,977 |
| 有形固定資産合計 | 86,000 | 84,602 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 512 | 502 |
| 無形固定資産合計 | 512 | 502 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 26,888 | 21,109 |
| 長期貸付金 | 528 | 438 |
| 繰延税金資産 | 1,484 | 1,608 |
| 破産更生債権等 | 27 | 13 |
| その他 | 3,141 | 2,720 |
| 貸倒引当金 | -138 | -130 |
| 投資その他の資産合計 | 31,930 | 25,760 |
| 固定資産合計 | 118,444 | 110,866 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 1 | - |
| 繰延資産合計 | 1 | - |
| 資産合計 | 231,887 | 202,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 48,824 | 32,657 |
| 短期借入金 | 35,467 | 34,382 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,510 | 4,210 |
| リース債務 | - | 10 |
| 未払法人税等 | 1,379 | 1,891 |
| 製品保証引当金 | 59 | 22 |
| 工事損失引当金 | 54 | 378 |
| その他 | 14,425 | 10,624 |
| 流動負債合計 | 101,720 | 84,178 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 13,250 | 9,340 |
| 長期借入金 | 17,950 | 15,831 |
| リース債務 | - | 31 |
| 繰延税金負債 | 3,822 | 464 |
| 退職給付引当金 | 4,066 | 4,654 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,092 | 945 |
| 定期修繕引当金 | 504 | 671 |
| 負ののれん | 805 | 575 |
| その他 | 5,457 | 5,361 |
| 固定負債合計 | 46,950 | 37,874 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 148,670 | 122,052 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,093 | 20,983 |
| 資本剰余金 | 15,938 | 18,824 |
| 利益剰余金 | 44,386 | 45,220 |
| 自己株式 | -135 | -144 |
| 株主資本合計 | 78,282 | 84,883 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,470 | 439 |
| 繰延ヘッジ損益 | 79 | -298 |
| 為替換算調整勘定 | -2,011 | -4,737 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,538 | -4,596 |
| 少数株主持分 | 1,396 | 655 |
| 純資産合計 | 83,217 | 80,942 |
| 負債純資産合計 | 231,887 | 202,995 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,432 | 11,659 |
| 受取手形 | 725 | 571 |
| 売掛金 | 41,047 | 26,337 |
| 有価証券 | - | 100 |
| 製品 | 6,211 | - |
| 半製品 | 3,377 | - |
| 原材料 | 3,281 | - |
| 商品及び製品 | - | 6,221 |
| 仕掛品 | 2,811 | 1,905 |
| 半成工事 | 139 | - |
| 貯蔵品 | 3,237 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 5,687 |
| 前渡金 | 236 | 14 |
| 前払費用 | 458 | 548 |
| 繰延税金資産 | 1,637 | 1,819 |
| 未収入金 | 4,993 | 1,327 |
| その他 | 249 | 318 |
| 貸倒引当金 | -40 | -22 |
| 流動資産合計 | 73,799 | 56,488 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 40,865 | 41,869 |
| 減価償却累計額 | -23,499 | -24,554 |
| 建物(純額) | 17,366 | 17,314 |
| 構築物 | 12,543 | 12,624 |
| 減価償却累計額 | -9,494 | -9,511 |
| 構築物(純額) | 3,048 | 3,113 |
| 機械及び装置 | 111,563 | 112,992 |
| 減価償却累計額 | -87,450 | -88,151 |
| 機械及び装置(純額) | 24,113 | 24,840 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 334 | 417 |
| 減価償却累計額 | -289 | -348 |
| 車両運搬具(純額) | 44 | 68 |
| 工具 | 26,253 | 24,444 |
| 減価償却累計額 | -23,921 | -22,519 |
| 工具 | 2,331 | 1,924 |
| 土地 | 11,578 | 11,535 |
| リース資産 | - | 3 |
| 減価償却累計額 | - | 0 |
| リース資産(純額) | - | 2 |
| 建設仮勘定 | 1,174 | 744 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 59,657 | 59,545 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 83 | 83 |
| その他 | 30 | 28 |
| 無形固定資産合計 | 114 | 112 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,853 | 12,986 |
| 関係会社株式 | 13,456 | 17,271 |
| 出資金 | 42 | 42 |
| 関係会社出資金 | 1,415 | 1,425 |
| 長期貸付金 | 67 | 46 |
| 従業員長期貸付金 | 84 | 70 |
| 関係会社長期貸付金 | 240 | 120 |
| 長期前払費用 | 38 | 34 |
| その他 | 1,626 | 1,575 |
| 貸倒引当金 | -43 | -62 |
| 投資その他の資産合計 | 37,782 | 33,510 |
| 固定資産合計 | 97,554 | 93,168 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 171,354 | 149,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 2,271 | 310 |
| 買掛金 | 40,633 | 22,029 |
| 短期借入金 | 10,700 | 13,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,832 | 3,682 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,000 | 4,000 |
| リース債務 | - | 0 |
| 未払金 | 5,339 | 6,265 |
| 未払費用 | 2,786 | 2,522 |
| 未払法人税等 | 52 | 1,458 |
| 前受金 | 2,893 | 514 |
| 預り金 | 890 | 3,729 |
| 前受収益 | 42 | 42 |
| 製品保証引当金 | 59 | - |
| 従業員預り金 | 1,008 | 919 |
| 設備関係支払手形 | 8 | 1 |
| 工事損失引当金 | 54 | - |
| その他 | 39 | 209 |
| 流動負債合計 | 71,613 | 58,887 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 12,000 | 8,000 |
| 長期借入金 | 13,352 | 11,656 |
| リース債務 | - | 2 |
| 繰延税金負債 | 3,915 | 528 |
| 設備関係長期未払金 | 143 | 103 |
| 退職給付引当金 | 2,059 | 2,482 |
| 役員退職慰労引当金 | 638 | 439 |
| 長期預り金 | 5,581 | 5,110 |
| 長期前受収益 | 407 | 520 |
| 固定負債合計 | 38,097 | 28,841 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 109,711 | 87,729 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 18,093 | 20,983 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 15,638 | 18,528 |
| その他資本剰余金 | 299 | 295 |
| 資本剰余金合計 | 15,938 | 18,824 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 359 | 343 |
| 繰越利益剰余金 | 22,027 | 21,486 |
| 利益剰余金合計 | 22,387 | 21,829 |
| 自己株式 | -130 | -139 |
| 株主資本合計 | 56,288 | 61,497 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,354 | 429 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | - |
| 評価・換算差額等合計 | 5,354 | 429 |
| 純資産合計 | 61,642 | 61,927 |
| 負債純資産合計 | 171,354 | 149,656 |