有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月23日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 22,048 | 24,997 |
受取手形及び売掛金 | 43,988 | 39,586 |
商品及び製品 | 13,324 | 12,806 |
仕掛品 | 4,418 | 4,305 |
原材料及び貯蔵品 | 9,910 | 9,506 |
繰延税金資産 | 2,079 | 1,546 |
その他 | 5,737 | 4,480 |
貸倒引当金 | -34 | -43 |
流動資産計 | 101,471 | 97,186 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 85,547 | 85,096 |
減価償却累計額 | -52,932 | -54,746 |
建物及び構築物(純額) | 32,615 | 30,349 |
機械装置及び運搬具 | 191,503 | 189,985 |
減価償却累計額 | -139,852 | -141,842 |
機械装置及び運搬具(純額) | 51,651 | 48,142 |
土地 | 18,479 | 18,260 |
リース資産 | 4,314 | 4,288 |
減価償却累計額 | -1,199 | -1,627 |
リース資産(純額) | 3,114 | 2,661 |
建設仮勘定 | 4,450 | 1,558 |
その他 | 33,385 | 32,897 |
減価償却累計額 | -31,290 | -30,946 |
その他(純額) | 2,095 | 1,951 |
有形固定資産合計 | 112,406 | 102,924 |
無形固定資産 | | |
その他 | 1,417 | 1,372 |
無形固定資産合計 | 1,417 | 1,372 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 33,359 | 24,992 |
長期貸付金 | 607 | 620 |
繰延税金資産 | 1,302 | 2,689 |
その他 | 1,937 | 1,854 |
貸倒引当金 | -46 | -55 |
投資その他の資産合計 | 37,161 | 30,101 |
固定資産計 | 150,985 | 134,397 |
資産の部合計 | 252,456 | 231,583 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 26,707 | 19,445 |
電子記録債務 | 8,263 | 10,606 |
短期借入金 | 21,954 | 22,603 |
1年内償還予定の社債 | 5,300 | 300 |
リース債務 | 403 | 438 |
未払法人税等 | 1,750 | 1,657 |
その他 | 10,861 | 11,579 |
流動負債計 | 75,241 | 66,632 |
固定負債 | | |
社債 | 23,600 | 23,800 |
長期借入金 | 26,662 | 23,367 |
リース債務 | 2,729 | 2,336 |
繰延税金負債 | 1,544 | 78 |
執行役員退職慰労引当金 | 140 | 159 |
定期修繕引当金 | 518 | 171 |
退職給付に係る負債 | 9,574 | 11,011 |
資産除去債務 | 257 | 235 |
持分法適用に伴う負債 | 838 | 809 |
その他 | 3,409 | 3,007 |
固定負債計 | 69,274 | 64,977 |
負債の部合計 | 144,515 | 131,609 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,983 | 20,983 |
資本剰余金 | 18,824 | 18,824 |
利益剰余金 | 53,399 | 54,152 |
自己株式 | -925 | -931 |
株主資本合計 | 92,281 | 93,028 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10,399 | 4,995 |
繰延ヘッジ損益 | -8 | -13 |
為替換算調整勘定 | 3,796 | 1,927 |
退職給付に係る調整累計額 | -281 | -1,044 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,906 | 5,865 |
非支配株主持分 | 1,753 | 1,080 |
純資産の部合計 | 107,941 | 99,973 |
負債・純資産合計 | 252,456 | 231,583 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,759 | 8,117 |
受取手形 | 1,147 | 1,178 |
売掛金 | 30,432 | 26,474 |
商品及び製品 | 5,667 | 5,743 |
仕掛品 | 1,913 | 1,688 |
原材料及び貯蔵品 | 5,896 | 6,195 |
前払費用 | 526 | 250 |
繰延税金資産 | 822 | 750 |
短期貸付金 | 1,271 | 3,336 |
未収入金 | 4,652 | 4,464 |
その他 | 373 | 399 |
貸倒引当金 | -25 | -25 |
流動資産計 | 59,436 | 58,574 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 18,951 | 18,121 |
構築物 | 3,252 | 2,952 |
機械及び装置 | 36,113 | 33,027 |
車両及び運搬具(純額) | 370 | 250 |
工具器具・備品(純額) | 741 | 581 |
土地 | 11,433 | 11,319 |
リース資産 | 1,735 | 1,419 |
建設仮勘定 | 123 | 78 |
その他 | - | 0 |
有形固定資産合計 | 72,722 | 67,752 |
無形固定資産 | 178 | 283 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 25,110 | 17,574 |
関係会社株式 | 18,470 | 19,931 |
関係会社出資金 | 9,362 | 4,540 |
長期貸付金 | 2,152 | 252 |
繰延税金資産 | - | 1,172 |
その他 | 1,249 | 1,212 |
貸倒引当金 | -1,345 | -16 |
投資その他の資産合計 | 55,000 | 44,667 |
固定資産計 | 127,900 | 112,703 |
資産の部合計 | 187,337 | 171,278 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 322 | 362 |
買掛金 | 16,969 | 13,207 |
電子記録債務 | 9,513 | 9,879 |
短期借入金 | 5,700 | 5,700 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,640 | 3,789 |
1年内償還予定の社債 | 5,000 | - |
リース債務 | 320 | 322 |
未払金 | 3,238 | 2,494 |
未払費用 | 1,968 | 1,969 |
未払法人税等 | 1,222 | 923 |
前受金 | 413 | 337 |
預り金 | 2,964 | 5,784 |
その他 | 1,179 | 2,029 |
流動負債計 | 52,452 | 46,800 |
固定負債 | | |
社債 | 23,000 | 23,000 |
長期借入金 | 21,164 | 17,372 |
リース債務 | 1,414 | 1,103 |
繰延税金負債 | 1,506 | - |
退職給付引当金 | 6,898 | 7,134 |
執行役員退職慰労引当金 | 140 | 159 |
関係会社投資等損失引当金 | 831 | 758 |
資産除去債務 | 205 | 183 |
長期預り金 | 2,569 | 2,309 |
その他 | 591 | 473 |
固定負債計 | 58,322 | 52,496 |
負債の部合計 | 110,775 | 99,296 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 20,983 | 20,983 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 18,528 | 18,528 |
その他資本剰余金 | 295 | 295 |
資本剰余金合計 | 18,824 | 18,824 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 255 | 253 |
繰越利益剰余金 | 27,495 | 28,239 |
利益剰余金合計 | 27,751 | 28,493 |
自己株式 | -919 | -925 |
株主資本合計 | 66,638 | 67,375 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,923 | 4,606 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,923 | 4,606 |
純資産の部合計 | 76,562 | 71,981 |
負債・純資産合計 | 187,337 | 171,278 |