5981 東京製綱

5981
2024/04/22
時価
225億円
PER 予
8.2倍
2010年以降
赤字-261.12倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.32-2.86倍
(2010-2023年)
配当 予
2.88%
ROE 予
7.78%
ROA 予
3%
資料
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有価証券報告書-第220期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月27日 9:10
【資料】
有価証券報告書-第220期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,3743,331
受取手形及び売掛金14,31113,898
商品及び製品6,9396,395
仕掛品4,1674,603
原材料及び貯蔵品4,2164,370
その他1,3461,398
貸倒引当金-19-16
流動資産計35,33633,980
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)7,1957,763
機械装置及び運搬具(純額)6,9857,695
土地18,30718,305
リース資産(純額)990867
建設仮勘定1,070978
その他(純額)517598
有形固定資産合計35,06636,209
無形固定資産626796
投資その他の資産
投資有価証券9,3557,555
退職給付に係る資産154158
繰延税金資産2,9522,911
その他3,2183,294
貸倒引当金-407-312
投資その他の資産合計15,27213,608
固定資産計50,96550,614
繰延資産4
資産の部合計86,30684,595
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金12,14312,301
短期借入金14,23912,437
未払費用2,6722,559
賞与引当金911833
災害損失引当金137
その他5,3795,708
流動負債計35,34633,977
固定負債
長期借入金13,91814,971
リース債務288215
再評価に係る繰延税金負債4,1834,183
役員退職慰労引当金218156
役員株式給付引当金6257
退職給付に係る負債5,1534,633
資産除去債務555512
環境対策引当金8332
その他7141,609
固定負債計25,17826,371
負債の部合計60,52560,349
純資産の部
株主資本
資本金1,0001,000
資本剰余金684684
利益剰余金14,50714,036
自己株式-312-309
株主資本合計15,87815,411
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,221155
繰延ヘッジ損益0
土地再評価差額金9,7189,718
為替換算調整勘定149-247
退職給付に係る調整累計額-1,187-792
その他の包括利益累計額合計9,9028,834
純資産の部合計25,78124,246
負債・純資産合計86,30684,595

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,9871,452
受取手形1,4821,467
売掛金7,4606,531
たな卸資産7,6907,129
短期貸付金2,4733,829
その他2,9202,767
貸倒引当金-1-1
流動資産計24,01323,176
固定資産
有形固定資産
建物・構築物(純額)4,2694,122
機械及び装置3,0273,069
土地18,25418,254
リース資産958750
建設仮勘定845543
その他252287
有形固定資産合計27,60727,027
無形固定資産365540
投資その他の資産
投資有価証券7,2876,015
関係会社株式9,75112,343
関係会社出資金4,3713,855
長期貸付金691624
繰延税金資産1,6901,994
その他865785
貸倒引当金-741-273
投資その他の資産合計23,91625,345
固定資産計51,88952,913
資産の部合計75,90376,090
負債の部
流動負債
支払手形1,7881,738
買掛金10,5849,884
短期借入金15,01913,644
賞与引当金426302
災害損失引当金137
未払金3,5593,887
その他2,7503,011
流動負債計34,12932,605
固定負債
長期借入金12,93814,411
リース債務280137
役員株式給付引当金6257
退職給付引当金1,8231,753
環境対策引当金8032
再評価に係る繰延税金負債4,1834,183
資産除去債務481489
その他439433
固定負債計20,29021,499
負債の部合計54,42054,104
純資産の部
株主資本
資本金1,0001,000
資本剰余金
資本準備金250250
その他資本剰余金546546
資本剰余金合計796796
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金10,14711,462
利益剰余金合計10,14711,462
自己株式-312-309
株主資本合計11,63112,950
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,156340
繰延ヘッジ損益0
土地再評価差額金8,6948,694
その他の包括利益累計額合計9,8519,035
純資産の部合計21,48321,985
負債・純資産合計75,90376,090

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-70,068-70,888
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高297182

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品4,0063,278
仕掛品1,5691,670
原材料及び貯蔵品2,1142,180