5981 東京製綱

5981
2026/09/29
時価
302億円
PER 予
9.56倍
2010年以降
赤字-261.12倍
(2010-2026年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.32-2.86倍
(2010-2026年)
配当 予
3.76%
ROE 予
7.22%
ROA 予
3.34%
資料
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東京製綱(5981)の貸借対照表

【提出】
2019年7月2日 13:34
【資料】
訂正有価証券報告書-第220期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金4,3743,331
受取手形及び売掛金14,31113,898
商品及び製品6,9396,395
仕掛品4,1674,603
原材料及び貯蔵品4,2164,370
その他1,3461,398
貸倒引当金-19-16
流動資産計35,33633,980
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)7,1957,763
機械装置及び運搬具(純額)6,9857,695
土地18,30718,305
リース資産(純額)990867
建設仮勘定1,070978
その他(純額)517598
有形固定資産合計35,06636,209
無形固定資産626796
投資その他の資産
投資有価証券9,3557,555
退職給付に係る資産154158
繰延税金資産2,9522,911
その他3,2183,294
貸倒引当金-407-312
投資その他の資産合計15,27213,608
固定資産計50,96550,614
繰延資産4-
資産の部合計86,30684,595
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金12,14312,301
短期借入金14,23912,437
未払費用2,6722,559
賞与引当金911833
災害損失引当金-137
その他5,3795,708
流動負債計35,34633,977
固定負債
長期借入金13,91814,971
リース債務288215
再評価に係る繰延税金負債4,1834,183
役員退職慰労引当金218156
役員株式給付引当金6257
退職給付に係る負債5,1534,633
資産除去債務555512
環境対策引当金8332
その他7141,609
固定負債計25,17826,371
負債の部合計60,52560,349
純資産の部
株主資本
資本金1,0001,000
資本剰余金684684
利益剰余金14,50714,036
自己株式-312-309
株主資本合計15,87815,411
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金1,221155
繰延ヘッジ損益-0
土地再評価差額金9,7189,718
為替換算調整勘定149-247
退職給付に係る調整累計額-1,187-792
その他の包括利益累計額合計9,9028,834
純資産の部合計25,78124,246
負債・純資産合計86,30684,595

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金1,9871,452
受取手形1,4821,467
売掛金7,4606,531
たな卸資産7,6907,129
短期貸付金2,4733,829
その他2,9202,767
貸倒引当金-1-1
流動資産計24,01323,176
固定資産
有形固定資産
建物・構築物(純額)4,2694,122
機械及び装置3,0273,069
土地18,25418,254
リース資産958750
建設仮勘定845543
その他252287
有形固定資産合計27,60727,027
無形固定資産365540
投資その他の資産
投資有価証券7,2876,015
関係会社株式9,75112,343
関係会社出資金4,3713,855
長期貸付金691624
繰延税金資産1,6901,994
その他865785
貸倒引当金-741-273
投資その他の資産合計23,91625,345
固定資産計51,88952,913
資産の部合計75,90376,090
負債の部
流動負債
支払手形1,7881,738
買掛金10,5849,884
短期借入金15,01913,644
賞与引当金426302
災害損失引当金-137
未払金3,5593,887
その他2,7503,011
流動負債計34,12932,605
固定負債
長期借入金12,93814,411
リース債務280137
役員株式給付引当金6257
退職給付引当金1,8231,753
環境対策引当金8032
再評価に係る繰延税金負債4,1834,183
資産除去債務481489
その他439433
固定負債計20,29021,499
負債の部合計54,42054,104
純資産の部
株主資本
資本金1,0001,000
資本剰余金
資本準備金250250
その他資本剰余金546546
資本剰余金合計796796
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金10,14711,462
利益剰余金合計10,14711,462
自己株式-312-309
株主資本合計11,63112,950
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金1,156340
繰延ヘッジ損益-0
土地再評価差額金8,6948,694
その他の包括利益累計額合計9,8519,035
純資産の部合計21,48321,985
負債・純資産合計75,90376,090

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-70,068-70,888
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高297182

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
たな卸資産の注記
商品及び製品4,0063,278
仕掛品1,5691,670
原材料及び貯蔵品2,1142,180

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