有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 1,459百万円 | 1,647百万円 | |
| 未払事業税 | 160 | 170 | |
| 製品保証引当金 | 166 | 168 | |
| 投資有価証券・関連会社株式 | 225 | 541 | |
| 子会社株式 | - | 567 | |
| 一括償却資産 | 70 | 63 | |
| 研究開発費 | 6 | 0 | |
| 減損損失 | 27 | 31 | |
| 譲渡制限付株式報酬費用 | 61 | 71 | |
| 株式報酬費用 | 39 | 32 | |
| その他 | 289 | 357 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,505 | 3,653 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △971 | △1,174 | |
| その他有価証券評価差額金 | △1,026 | △1,770 | |
| その他 | - | △183 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,998 | △3,128 | |
| 繰延税金資産の純額 | 506 | 525 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | |
| (調整) | |||
| 交際費等の損金不算入 受取配当の益金不算入 | 0.6 △5.0 | 0.7 △3.4 | |
| 住民税均等割額 | 0.5 | 0.5 | |
| 法人税額の特別控除額 | △1.2 | △1.1 | |
| その他 | △0.3 | △1.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 25.1 | 25.7 |