有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | 製品評価損 | 91,372千円 | 88,567千円 |
| 減損損失 | 46,221千円 | 46,221千円 | |
| 一括償却資産 | 14,827千円 | 11,578千円 | |
| 長期未払金 | 108,836千円 | 108,836千円 | |
| 退職給付に係る負債 | 379,926千円 | 365,569千円 | |
| 賞与引当金 | 57,295千円 | 65,510千円 | |
| 貸倒引当金 | 12,244千円 | 11,722千円 | |
| その他 | 130,511千円 | 153,298千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 841,236千円 | 851,303千円 | |
| 評価性引当額 | △561,489千円 | △539,994千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 279,747千円 | 311,308千円 | |
| 繰延税金負債 | その他有価証券評価差額 | 179,315千円 | 268,897千円 |
| その他 | 5,117千円 | 5,373千円 | |
| 繰延税金負債合計 | 184,433千円 | 274,270千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 95,313千円 | 37,038千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 法定実効税率 | 30.8% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 3.6% | 1.9% |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △0.7% | △0.3% |
| 住民税均等割等 | 4.2% | 2.7% |
| 評価性引当額の減少 | △9.1% | △3.8% |
| 法人税額控除 | △7.1% | △3.9% |
| 在外子会社の留保利益 | 0.1% | 0.1% |
| 在外子会社の税率差異 | 0.8% | △0.6% |
| 還付法人税額 | △13.5% | △0.1% |
| その他 | 1.8% | 0.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 10.9% | 27.1% |