有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/27 11:33
【資料】
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【項目】
114項目
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産製品評価損91,372千円88,567千円
減損損失46,221千円46,221千円
一括償却資産14,827千円11,578千円
長期未払金108,836千円108,836千円
退職給付に係る負債379,926千円365,569千円
賞与引当金57,295千円65,510千円
貸倒引当金12,244千円11,722千円
その他130,511千円153,298千円
繰延税金資産小計841,236千円851,303千円
評価性引当額△561,489千円△539,994千円
繰延税金資産合計279,747千円311,308千円
繰延税金負債その他有価証券評価差額179,315千円268,897千円
その他5,117千円5,373千円
繰延税金負債合計184,433千円274,270千円
繰延税金資産純額95,313千円37,038千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前連結会計年度
(平成29年3月31日)
当連結会計年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率30.8%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.6%1.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△0.7%△0.3%
住民税均等割等4.2%2.7%
評価性引当額の減少△9.1%△3.8%
法人税額控除△7.1%△3.9%
在外子会社の留保利益0.1%0.1%
在外子会社の税率差異0.8%△0.6%
還付法人税額△13.5%△0.1%
その他1.8%0.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率10.9%27.1%

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