有価証券報告書-第144期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/17 15:20
【資料】
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【項目】
124項目
25.法人所得税
(1) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
当期税金費用45,79260,329
繰延税金費用△3,216443
合計42,57660,773

(注) 繰延税金費用は、前連結会計年度および当連結会計年度ともに、主に一時差異の発生および解消によるものであります。
法定実効税率と実際負担税率との差異は、次のとおりであります。
(単位:%)
前連結会計年度
(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当連結会計年度
(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率30.930.9
受取配当金の益金不算入額△5.2△4.6
繰延税金資産の回収可能性の
評価による影響
△0.10.2
持分法による投資損益△0.3△0.6
その他△2.2△1.2
実際負担税率23.124.7

(注) 当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度および当連結会計年度ともに30.9%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(2) 繰延税金資産および繰延税金負債
繰延税金資産および繰延税金負債の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
期首残高純損益を
通じて認識
その他の
包括利益を
通じて認識
期末残高
繰延税金資産
退職給付に係る負債30,4293,016△3,51529,930
有給休暇債務8,395104-8,499
賞与引当金7,48913-7,502
繰越欠損金10,402△1,788-8,613
未払費用6,8451,986-8,832
棚卸資産3,5148-3,522
その他36,03510,17615346,365
繰延税金資産合計103,11313,516△3,362113,267
繰延税金負債
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
510,802-288,763799,566
減価償却費64,2522,114-66,366
その他54,0617,0153,28764,363
繰延税金負債合計629,1169,129292,050930,296
純額△526,0024,387△295,413△817,029

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)
期首残高純損益を
通じて認識
その他の
包括利益を
通じて認識
期末残高
繰延税金資産
退職給付に係る負債29,9303,819△2,01231,737
有給休暇債務8,499457-8,957
賞与引当金7,502830-8,333
繰越欠損金8,613△4,040-4,573
未払費用8,8323,414-12,247
棚卸資産3,5221,201-4,724
その他46,365△5,4063240,991
繰延税金資産合計113,267277△1,979111,564
繰延税金負債
その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産
799,566-208,0051,007,571
減価償却費66,3662,644-69,011
その他64,3638,99635373,714
繰延税金負債合計930,29611,641208,3591,150,297
純額△817,029△11,364△210,339△1,038,732


連結財政状態計算書上の繰延税金資産および繰延税金負債は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰延税金資産37,61539,908
繰延税金負債854,6441,078,641
純額△817,029△1,038,732

繰延税金資産を認識していない繰越欠損金、繰越税額控除および将来減算一時差異は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
繰越欠損金12,85321,071
繰越税額控除1,2061,301
将来減算一時差異2,2482,895
合計16,30825,268

繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は、次のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2021年3月31日)
当連結会計年度
(2022年3月31日)
1年目-793
2年目596277
3年目-167
4年目2983
5年目以降12,22719,749
合計12,85321,071

前連結会計年度および当連結会計年度において繰延税金負債を認識していない子会社に対する投資に係る将来加算一時差異の合計額は、それぞれ586,848百万円および742,620百万円であります。
これらは当社グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に当該一時差異が解消しない可能性が高いことから、繰延税金負債を認識しておりません。

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