有価証券報告書-第148期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 412,076 | 426,302 |
売上原価 | 318,937 | 322,191 |
売上総利益 | 93,139 | 104,110 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 4,109 | 3,816 |
荷造及び発送費 | 4,731 | 4,812 |
販売促進費 | 1,472 | 1,899 |
貸倒引当金繰入額 | 1,158 | - |
人件費 | 29,673 | 34,137 |
賞与引当金繰入額 | 2,309 | 2,873 |
役員賞与引当金繰入額 | 88 | 233 |
退職給付費用 | 2,197 | 2,609 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 82 | 38 |
旅費及び交通費 | 3,133 | 3,562 |
租税公課 | 1,341 | 1,584 |
減価償却費 | 2,536 | 2,912 |
のれん償却額 | 235 | 382 |
研究開発費 | 3,827 | 5,025 |
その他 | 12,976 | 15,138 |
販売費及び一般管理費合計 | 69,872 | 79,026 |
営業利益 | 23,266 | 25,084 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 187 | 210 |
受取配当金 | 624 | 543 |
受取保険金 | 91 | 17 |
為替差益 | - | 1,162 |
持分法による投資利益 | 909 | 657 |
その他 | 1,195 | 1,506 |
営業外収益合計 | 3,009 | 4,099 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,514 | 2,351 |
為替差損 | 1,568 | - |
その他 | 1,106 | 1,169 |
営業外費用合計 | 5,188 | 3,520 |
経常利益 | 21,086 | 25,663 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 39 | 46 |
投資有価証券売却益 | 83 | 2 |
関係会社株式売却益 | 461 | - |
事業譲渡益 | 150 | 1 |
特別利益合計 | 733 | 50 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 21 | 169 |
固定資産廃棄損 | 143 | 380 |
減損損失 | 128 | 277 |
投資有価証券売却損 | 38 | 0 |
投資有価証券評価損 | 139 | 397 |
関係会社整理損 | 168 | 45 |
事業撤退損 | 10,294 | - |
会員権評価損 | 21 | 10 |
出資金評価損 | - | 246 |
特別退職金 | - | 297 |
特別損失合計 | 10,955 | 1,825 |
税金等調整前当期純利益 | 10,865 | 23,887 |
法人税 | 3,335 | 5,765 |
法人税等調整額 | 3,597 | 1,364 |
法人税等合計 | 6,932 | 7,129 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 3,932 | 16,758 |
少数株主利益 | 1,042 | 1,454 |
当期純利益 | 2,889 | 15,303 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 157,937 | 176,849 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 668 | 787 |
合併による製品受入高 | - | 1,145 |
当期製品製造原価 | 127,872 | 139,892 |
賃貸原価 | 2,618 | 2,109 |
合計(売上原価小計) | 131,158 | 143,935 |
製品期末たな卸高 | 787 | 1,604 |
売上原価合計 | 130,371 | 142,330 |
売上総利益 | 27,565 | 34,518 |
販売費 及び一般管理費 | ||
販売手数料 | 1,218 | 1,152 |
荷造及び発送費 | 2,802 | 3,040 |
販売促進費 | 84 | 220 |
貸倒引当金繰入額 | 3 | 16 |
人件費 | 6,411 | 11,597 |
貸倒損失 | 2 | - |
賞与引当金繰入額 | 841 | 1,642 |
役員賞与引当金繰入額 | - | 85 |
退職給付費用 | 747 | 963 |
旅費及び交通費 | 920 | 1,107 |
租税公課 | 600 | 796 |
減価償却費 | 1,643 | 1,851 |
賃借料 | 1,124 | 2,108 |
研究開発費 | 2,367 | 3,194 |
営業活動委託費 | 1,302 | 2,116 |
その他 | 2,795 | 4,930 |
販売費及び一般管理費合計 | 22,866 | 34,826 |
営業利益又は営業損失(△) | 4,698 | -307 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 319 | 235 |
受取配当金 | 14,997 | 6,507 |
その他 | 735 | 374 |
営業外収益合計 | 16,053 | 7,117 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,903 | 1,529 |
転換社債利息 | 330 | 260 |
貸倒引当金繰入額 | 81 | 275 |
為替差損 | 1,351 | 152 |
その他 | 764 | 595 |
営業外費用合計 | 4,431 | 2,813 |
経常利益 | 16,320 | 3,996 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 27 | 5 |
投資有価証券売却益 | - | 2 |
関係会社株式売却益 | 1,056 | - |
事業譲渡益 | 150 | 1 |
抱合せ株式消滅差益 | - | 2,728 |
特別利益合計 | 1,233 | 2,737 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 13 | 0 |
固定資産廃棄損 | 86 | 367 |
投資有価証券売却損 | 38 | 0 |
投資有価証券評価損 | 425 | 465 |
関係会社整理損 | 168 | 45 |
会員権評価損 | 12 | 3 |
特別退職金 | - | 102 |
土地売却損益修正損 | - | 73 |
減損損失 | 234 | 65 |
特別損失合計 | 979 | 1,123 |
税金等調整前当期純利益 | 16,574 | 5,610 |
法人税 | -1,647 | -1,198 |
法人税等調整額 | 3,465 | 2,143 |
法人税等合計 | 1,818 | 944 |
当期純利益 | 14,756 | 4,665 |