椿本チエイン(6371)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 16,467 | 10,083 |
| 受取手形及び売掛金 | 42,901 | 30,604 |
| 有価証券 | 1,532 | 1,430 |
| たな卸資産 | 25,218 | - |
| 商品及び製品 | - | 12,548 |
| 仕掛品 | - | 10,543 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 4,932 |
| 繰延税金資産 | 2,859 | 2,582 |
| その他 | 1,939 | 2,794 |
| 貸倒引当金 | -385 | -480 |
| 流動資産合計 | 90,533 | 75,037 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 46,264 | 47,061 |
| 減価償却累計額 | -24,498 | -25,577 |
| 建物及び構築物(純額) | 21,766 | 21,483 |
| 機械装置及び運搬具 | 69,468 | 71,419 |
| 減価償却累計額 | -49,634 | -51,174 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 19,833 | 20,245 |
| 工具 | 15,930 | 16,388 |
| 減価償却累計額 | -13,722 | -14,373 |
| 工具 | 2,208 | 2,014 |
| 土地 | 36,653 | 36,399 |
| 建設仮勘定 | 2,951 | 4,025 |
| 有形固定資産合計 | 83,412 | 84,168 |
| 無形固定資産 | 1,949 | 1,722 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 20,470 | 11,728 |
| 長期貸付金 | 103 | 84 |
| 繰延税金資産 | 1,558 | 1,509 |
| その他 | 4,464 | 4,398 |
| 貸倒引当金 | -175 | -195 |
| 投資その他の資産合計 | 26,421 | 17,526 |
| 固定資産合計 | 111,783 | 103,417 |
| 資産合計 | 202,316 | 178,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 26,757 | 17,703 |
| 短期借入金 | 8,221 | 8,877 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,410 | 8,511 |
| 1年内償還予定の社債 | 50 | 30 |
| リース債務 | - | 30 |
| 未払法人税等 | 3,182 | 695 |
| 未払消費税等 | 201 | 195 |
| 繰延税金負債 | - | 0 |
| 賞与引当金 | 2,704 | 2,371 |
| その他 | 10,431 | 8,796 |
| 流動負債合計 | 53,958 | 47,213 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 7,040 | 7,010 |
| 長期借入金 | 21,593 | 13,170 |
| リース債務 | - | 109 |
| 長期未払金 | 3,062 | 2,358 |
| 繰延税金負債 | 10,997 | 6,373 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,773 | 6,748 |
| 退職給付引当金 | 10,167 | 10,059 |
| 役員退職慰労引当金 | 534 | 263 |
| その他 | 686 | 688 |
| 固定負債合計 | 60,855 | 46,782 |
| 負債合計 | 114,813 | 93,996 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17,076 | 17,076 |
| 資本剰余金 | 12,657 | 12,654 |
| 利益剰余金 | 60,317 | 64,782 |
| 自己株式 | -2,528 | -2,541 |
| 株主資本合計 | 87,523 | 91,972 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,339 | 2,815 |
| 繰延ヘッジ損益 | 268 | -55 |
| 土地再評価差額金 | -12,047 | -12,084 |
| 為替換算調整勘定 | -1,479 | -4,225 |
| 評価・換算差額等合計 | -5,918 | -13,550 |
| 少数株主持分 | 5,897 | 6,036 |
| 純資産合計 | 87,502 | 84,458 |
| 負債純資産合計 | 202,316 | 178,455 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,128 | 7,493 |
| 受取手形 | 4,837 | 3,198 |
| 売掛金 | 23,647 | 16,125 |
| 有価証券 | 1,006 | 1,010 |
| 製品 | 2,830 | - |
| 商品及び製品 | - | 2,263 |
| 原材料 | 1,398 | - |
| 仕掛品 | 3,824 | 4,070 |
| 貯蔵品 | 666 | - |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 2,392 |
| 前渡金 | - | 11 |
| 前払費用 | 95 | 110 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,590 | 1,322 |
| 繰延税金資産 | 1,071 | 973 |
| 未収入金 | - | 1,887 |
| その他 | 1,149 | 88 |
| 貸倒引当金 | -29 | -140 |
| 流動資産合計 | 52,219 | 40,806 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 28,413 | 29,494 |
| 減価償却累計額 | -15,203 | -15,801 |
| 建物(純額) | 13,210 | 13,693 |
| 構築物 | 3,407 | 3,481 |
| 減価償却累計額 | -2,577 | -2,691 |
| 構築物(純額) | 830 | 789 |
| 機械及び装置 | 37,380 | 39,454 |
| 減価償却累計額 | -27,711 | -28,703 |
| 機械及び装置(純額) | 9,669 | 10,751 |
| 車両運搬具 | 317 | 339 |
| 減価償却累計額 | -267 | -282 |
| 車両運搬具(純額) | 49 | 57 |
| 工具 | 8,267 | 8,637 |
| 減価償却累計額 | -7,273 | -7,682 |
| 工具 | 993 | 955 |
| 土地 | 31,261 | 31,190 |
| 建設仮勘定 | 1,944 | 3,143 |
| 有形固定資産合計 | 57,959 | 60,580 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,130 | 1,070 |
| その他 | 555 | 495 |
| 無形固定資産合計 | 1,686 | 1,566 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 19,353 | 10,937 |
| 関係会社株式 | 11,432 | 11,432 |
| 関係会社出資金 | 361 | 361 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,735 | 2,421 |
| 長期前払費用 | 42 | 11 |
| その他 | 2,537 | 2,378 |
| 貸倒引当金 | -41 | -46 |
| 投資その他の資産合計 | 36,419 | 27,496 |
| 固定資産合計 | 96,064 | 89,644 |
| 資産合計 | 148,283 | 130,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 3,156 | 1,886 |
| 買掛金 | 15,753 | 10,339 |
| 短期借入金 | 8,289 | 9,281 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,150 | 7,500 |
| リース債務 | - | 13 |
| 未払金 | 4,832 | 4,990 |
| 未払費用 | 265 | 217 |
| 未払法人税等 | 1,763 | - |
| 未払消費税等 | 33 | - |
| 前受金 | 29 | 36 |
| 預り金 | 190 | 108 |
| 賞与引当金 | 1,569 | 1,207 |
| その他 | 91 | 69 |
| 流動負債合計 | 38,124 | 35,650 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 7,000 | 7,000 |
| 長期借入金 | 18,500 | 11,000 |
| リース債務 | - | 58 |
| 長期未払金 | 2,248 | 1,753 |
| 長期預り保証金 | 380 | 380 |
| 繰延税金負債 | 6,826 | 3,993 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 6,773 | 6,748 |
| 退職給付引当金 | 6,312 | 6,154 |
| 役員退職慰労引当金 | 300 | - |
| その他 | - | 24 |
| 固定負債合計 | 48,340 | 37,112 |
| 負債合計 | 86,465 | 72,763 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 17,076 | 17,076 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,671 | 12,671 |
| その他資本剰余金 | 4 | 1 |
| 資本剰余金合計 | 12,675 | 12,672 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 3,376 | 3,376 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 7,390 | 7,414 |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | 55 |
| 特別償却準備金 | 157 | 156 |
| 別途積立金 | 20,905 | 24,905 |
| 繰越利益剰余金 | 7,242 | 3,901 |
| 利益剰余金合計 | 39,072 | 39,808 |
| 自己株式 | -2,528 | -2,541 |
| 株主資本合計 | 66,296 | 67,016 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 7,300 | 2,810 |
| 繰延ヘッジ損益 | 268 | -55 |
| 土地再評価差額金 | -12,047 | -12,084 |
| 評価・換算差額等合計 | -4,477 | -9,329 |
| 純資産合計 | 61,818 | 57,687 |
| 負債純資産合計 | 148,283 | 130,450 |