有価証券報告書-第101期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月30日 10:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 11,431 | 9,594 |
受取手形及び売掛金 | 34,262 | 36,097 |
有価証券 | 9,179 | 7,923 |
商品及び製品 | 10,880 | 11,277 |
仕掛品 | 9,025 | 8,818 |
原材料及び貯蔵品 | 3,898 | 4,666 |
繰延税金資産 | 2,451 | 2,636 |
その他 | 1,246 | 1,723 |
貸倒引当金 | -355 | -423 |
流動資産合計 | 82,020 | 82,313 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 48,819 | 51,567 |
減価償却累計額 | -27,125 | -29,015 |
建物及び構築物(純額) | 21,693 | 22,552 |
機械装置及び運搬具 | 73,287 | 74,931 |
減価償却累計額 | -54,216 | -57,184 |
機械装置及び運搬具(純額) | 19,070 | 17,747 |
工具 | 17,035 | 18,776 |
減価償却累計額 | -15,057 | -16,910 |
工具 | 1,978 | 1,866 |
土地 | 36,404 | 36,579 |
建設仮勘定 | 1,736 | 2,309 |
有形固定資産合計 | 80,883 | 81,055 |
無形固定資産 | 1,585 | 1,983 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,896 | 13,455 |
長期貸付金 | 77 | 50 |
繰延税金資産 | 1,405 | 1,356 |
その他 | 3,909 | 4,119 |
貸倒引当金 | -137 | -129 |
投資その他の資産合計 | 18,152 | 18,853 |
固定資産合計 | 100,620 | 101,892 |
資産合計 | 182,641 | 184,206 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 18,805 | 21,369 |
短期借入金 | 8,265 | 7,737 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,199 | 6,641 |
1年内償還予定の社債 | 7,010 | - |
リース債務 | 39 | 92 |
未払法人税等 | 719 | 2,736 |
未払消費税等 | 547 | 210 |
賞与引当金 | 1,947 | 2,859 |
工事損失引当金 | 93 | 45 |
その他 | 8,924 | 10,302 |
流動負債合計 | 48,551 | 51,996 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 21,436 | 16,861 |
リース債務 | 130 | 286 |
長期未払金 | 1,297 | 501 |
繰延税金負債 | 7,025 | 6,912 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6,748 | 6,746 |
退職給付引当金 | 9,694 | 9,784 |
役員退職慰労引当金 | 253 | 231 |
資産除去債務 | - | 241 |
その他 | 666 | 766 |
固定負債合計 | 47,253 | 42,333 |
負債合計 | 95,804 | 94,329 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,076 | 17,076 |
資本剰余金 | 12,653 | 12,653 |
利益剰余金 | 66,655 | 71,636 |
自己株式 | -2,544 | -2,554 |
株主資本合計 | 93,841 | 98,812 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,357 | 2,784 |
繰延ヘッジ損益 | -9 | -35 |
土地再評価差額金 | -12,084 | -12,087 |
為替換算調整勘定 | -4,257 | -6,061 |
その他の包括利益累計額合計 | -12,993 | -15,399 |
少数株主持分 | 5,989 | 6,464 |
純資産合計 | 86,837 | 89,877 |
負債純資産合計 | 182,641 | 184,206 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,766 | 3,371 |
受取手形 | 3,516 | 3,011 |
売掛金 | 19,446 | 21,204 |
有価証券 | 8,912 | 7,613 |
商品及び製品 | 2,535 | 2,551 |
仕掛品 | 4,029 | 3,518 |
原材料及び貯蔵品 | 1,815 | 2,109 |
前渡金 | 111 | 10 |
前払費用 | 98 | 96 |
関係会社短期貸付金 | 1,063 | 843 |
繰延税金資産 | 978 | 1,159 |
その他 | 744 | 1,220 |
貸倒引当金 | -143 | -144 |
流動資産合計 | 48,875 | 46,567 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 31,155 | 31,604 |
減価償却累計額 | -16,755 | -17,322 |
建物(純額) | 14,399 | 14,282 |
構築物 | 3,565 | 3,615 |
減価償却累計額 | -2,820 | -2,897 |
構築物(純額) | 744 | 718 |
機械及び装置 | 40,957 | 41,911 |
減価償却累計額 | -30,611 | -32,241 |
機械及び装置(純額) | 10,345 | 9,669 |
車両運搬具 | 337 | 352 |
減価償却累計額 | -294 | -310 |
車両運搬具(純額) | 42 | 42 |
工具 | 9,158 | 9,314 |
減価償却累計額 | -8,102 | -8,495 |
工具 | 1,056 | 818 |
土地 | 31,190 | 31,180 |
建設仮勘定 | 1,354 | 1,171 |
有形固定資産合計 | 59,134 | 57,883 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 947 | 680 |
その他 | 436 | 377 |
無形固定資産合計 | 1,384 | 1,058 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 11,829 | 11,056 |
関係会社株式 | 11,658 | 12,801 |
関係会社出資金 | 361 | 2,904 |
関係会社長期貸付金 | 2,063 | 1,707 |
従業員に対する長期貸付金 | - | 18 |
長期前払費用 | 6 | 6 |
その他 | 1,887 | 2,096 |
貸倒引当金 | -48 | -48 |
投資その他の資産合計 | 27,757 | 30,541 |
固定資産合計 | 88,275 | 89,483 |
資産合計 | 137,151 | 136,050 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,364 | 2,448 |
買掛金 | 12,036 | 13,289 |
短期借入金 | 8,999 | 11,263 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,000 | 6,300 |
1年内償還予定の社債 | 7,000 | - |
リース債務 | 26 | 33 |
未払金 | 3,944 | 4,725 |
未払費用 | 304 | 334 |
未払法人税等 | 269 | 1,633 |
未払消費税等 | 356 | - |
前受金 | 1,449 | 1,061 |
預り金 | 98 | 118 |
賞与引当金 | 1,224 | 1,374 |
工事損失引当金 | 75 | 40 |
その他 | 12 | 50 |
流動負債合計 | 40,161 | 42,674 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 19,000 | 14,200 |
リース債務 | 92 | 88 |
長期未払金 | 902 | 302 |
長期預り保証金 | 380 | 380 |
繰延税金負債 | 4,619 | 4,432 |
退職給付引当金 | 6,021 | 5,926 |
資産除去債務 | - | 221 |
再評価に係る繰延税金負債 | 6,748 | 6,746 |
固定負債合計 | 37,763 | 32,298 |
負債合計 | 77,924 | 74,973 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,076 | 17,076 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,671 | 12,671 |
その他資本剰余金 | 0 | 0 |
資本剰余金合計 | 12,672 | 12,672 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,376 | 3,376 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 7,399 | 7,384 |
特別償却準備金 | 179 | 262 |
別途積立金 | 25,905 | 26,905 |
繰越利益剰余金 | 3,903 | 5,278 |
利益剰余金合計 | 40,764 | 43,207 |
自己株式 | -2,544 | -2,554 |
株主資本合計 | 67,968 | 70,402 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,349 | 2,792 |
繰延ヘッジ損益 | -7 | -29 |
土地再評価差額金 | -12,084 | -12,087 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,741 | -9,324 |
純資産合計 | 59,226 | 61,077 |
負債純資産合計 | 137,151 | 136,050 |