有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 9,661 | 19,678 |
受取手形及び売掛金 | 42,886 | 41,844 |
有価証券 | 4,468 | 560 |
商品及び製品 | 12,612 | 14,222 |
仕掛品 | 8,251 | 9,229 |
原材料及び貯蔵品 | 5,029 | 5,846 |
繰延税金資産 | 2,574 | 2,857 |
その他 | 1,512 | 2,930 |
貸倒引当金 | -367 | -388 |
流動資産合計 | 86,630 | 96,782 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 52,422 | 58,009 |
減価償却累計額 | -30,339 | -32,605 |
建物及び構築物(純額) | 22,082 | 25,404 |
機械装置及び運搬具 | 78,001 | 86,790 |
減価償却累計額 | -59,858 | -64,903 |
機械装置及び運搬具(純額) | 18,143 | 21,887 |
工具 | 18,864 | 20,966 |
減価償却累計額 | -17,076 | -18,966 |
工具 | 1,787 | 1,999 |
土地 | 36,384 | 37,132 |
建設仮勘定 | 4,363 | 4,057 |
有形固定資産合計 | 82,761 | 90,481 |
無形固定資産 | 1,716 | 5,381 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,990 | 16,899 |
長期貸付金 | 24 | 70 |
繰延税金資産 | 1,137 | 1,916 |
その他 | 6,634 | 4,441 |
貸倒引当金 | -129 | -135 |
投資その他の資産合計 | 20,657 | 23,192 |
固定資産合計 | 105,135 | 119,055 |
資産合計 | 191,766 | 215,837 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 27,779 | 26,488 |
短期借入金 | 10,141 | 8,305 |
1年内返済予定の長期借入金 | 453 | 3,563 |
リース債務 | 159 | 140 |
未払法人税等 | 2,283 | 2,399 |
未払消費税等 | 303 | 157 |
賞与引当金 | 3,059 | 3,229 |
工事損失引当金 | 58 | 80 |
資産除去債務 | 12 | - |
その他 | 10,293 | 13,177 |
流動負債合計 | 54,544 | 57,543 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 16,810 | 24,638 |
リース債務 | 225 | 284 |
繰延税金負債 | 6,792 | 8,338 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,884 | 5,864 |
退職給付引当金 | 9,722 | 9,508 |
役員退職慰労引当金 | 253 | 234 |
資産除去債務 | 237 | 246 |
その他 | 960 | 580 |
固定負債合計 | 40,885 | 49,696 |
負債合計 | 95,430 | 107,239 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,076 | 17,076 |
資本剰余金 | 12,657 | 12,657 |
利益剰余金 | 77,167 | 83,318 |
自己株式 | -2,009 | -2,017 |
株主資本合計 | 104,892 | 111,036 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,122 | 4,724 |
繰延ヘッジ損益 | -61 | -72 |
土地再評価差額金 | -11,312 | -11,348 |
為替換算調整勘定 | -6,718 | -2,319 |
その他の包括利益累計額合計 | -14,969 | -9,016 |
少数株主持分 | 6,412 | 6,577 |
純資産合計 | 96,335 | 108,597 |
負債純資産合計 | 191,766 | 215,837 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,935 | 11,185 |
受取手形 | 3,802 | 3,679 |
売掛金 | 25,363 | 24,099 |
有価証券 | 4,000 | - |
商品及び製品 | 2,475 | 2,457 |
仕掛品 | 2,723 | 2,635 |
原材料及び貯蔵品 | 2,067 | 1,854 |
前渡金 | 27 | - |
前払費用 | 93 | 100 |
関係会社短期貸付金 | 2,437 | 1,013 |
繰延税金資産 | 932 | 1,025 |
その他 | 1,508 | 1,969 |
貸倒引当金 | -40 | -29 |
流動資産合計 | 49,325 | 49,992 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 32,133 | 34,059 |
減価償却累計額 | -18,260 | -18,973 |
建物(純額) | 13,873 | 15,085 |
構築物 | 3,670 | 3,789 |
減価償却累計額 | -3,005 | -3,075 |
構築物(純額) | 665 | 713 |
機械及び装置 | 43,551 | 44,603 |
減価償却累計額 | -33,887 | -34,858 |
機械及び装置(純額) | 9,663 | 9,745 |
車両運搬具 | 366 | 375 |
減価償却累計額 | -319 | -333 |
車両運搬具(純額) | 46 | 42 |
工具 | 9,507 | 9,671 |
減価償却累計額 | -8,827 | -9,028 |
工具 | 679 | 643 |
土地 | 31,094 | 31,035 |
建設仮勘定 | 1,589 | 1,656 |
有形固定資産合計 | 57,611 | 58,921 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 542 | 506 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 128 |
その他 | 318 | 259 |
無形固定資産合計 | 860 | 894 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 12,016 | 14,966 |
関係会社株式 | 13,303 | 19,293 |
関係会社出資金 | 5,095 | 8,130 |
関係会社長期貸付金 | 500 | 625 |
従業員に対する長期貸付金 | 12 | 8 |
長期前払費用 | 41 | 25 |
その他 | 2,049 | 1,702 |
貸倒引当金 | -54 | -60 |
投資その他の資産合計 | 32,964 | 44,689 |
固定資産合計 | 91,437 | 104,505 |
資産合計 | 140,762 | 154,497 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 3,764 | 3,854 |
買掛金 | 17,665 | 16,091 |
短期借入金 | 14,089 | 12,547 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 2,700 |
リース債務 | 39 | 44 |
未払金 | 5,225 | 5,860 |
未払費用 | 341 | 354 |
未払法人税等 | 821 | 1,387 |
未払消費税等 | 101 | - |
前受金 | 18 | 8 |
預り金 | 130 | 138 |
賞与引当金 | 1,444 | 1,527 |
工事損失引当金 | 26 | 80 |
資産除去債務 | 6 | - |
その他 | 96 | 113 |
流動負債合計 | 43,772 | 44,710 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,200 | 21,500 |
リース債務 | 75 | 92 |
長期未払金 | 138 | 117 |
長期預り保証金 | 380 | 34 |
繰延税金負債 | 4,068 | 4,939 |
退職給付引当金 | 5,823 | 5,704 |
資産除去債務 | 215 | 216 |
再評価に係る繰延税金負債 | 5,884 | 5,864 |
その他 | 33 | 31 |
固定負債合計 | 30,820 | 38,501 |
負債合計 | 74,593 | 83,211 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 17,076 | 17,076 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 12,671 | 12,671 |
その他資本剰余金 | 4 | 4 |
資本剰余金合計 | 12,676 | 12,676 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 3,376 | 3,376 |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 7,993 | 7,980 |
特別償却準備金 | 397 | 319 |
別途積立金 | 28,905 | 30,905 |
繰越利益剰余金 | 5,984 | 7,656 |
利益剰余金合計 | 46,657 | 50,237 |
自己株式 | -2,009 | -2,017 |
株主資本合計 | 74,400 | 77,973 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 3,140 | 4,731 |
繰延ヘッジ損益 | -60 | -70 |
土地再評価差額金 | -11,312 | -11,348 |
その他の包括利益累計額合計 | -8,231 | -6,687 |
純資産合計 | 66,169 | 71,286 |
負債純資産合計 | 140,762 | 154,497 |