有価証券報告書-第76期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 39,825 | 38,719 |
売上原価 | 35,176 | 34,359 |
売上総利益 | 4,649 | 4,360 |
販売費及び一般管理費 | 4,730 | 4,023 |
営業利益又は営業損失(△) | -81 | 336 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 86 | 59 |
受取配当金 | 29 | 19 |
設備賃貸料 | 24 | - |
助成金収入 | - | 187 |
為替差益 | 51 | 240 |
その他 | 42 | 56 |
営業外収益合計 | 234 | 563 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 179 | 214 |
債権売却損 | 78 | 47 |
出向者経費 | 93 | 84 |
休業費用 | 113 | 119 |
その他 | 62 | 42 |
営業外費用合計 | 527 | 508 |
経常利益又は経常損失(△) | -374 | 391 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 54 | 23 |
固定資産売却益 | 19 | 3 |
貸倒引当金戻入額 | 10 | 4 |
受取保険金 | 25 | 98 |
その他 | 5 | 20 |
特別利益合計 | 114 | 151 |
特別損失 | ||
前期損益修正損 | 465 | 12 |
固定資産売却損 | 11 | - |
固定資産除却損 | 38 | - |
投資有価証券評価損 | 190 | 14 |
たな卸資産廃棄損 | - | 43 |
損害賠償金 | 146 | - |
割増退職金 | - | 9 |
減損損失 | 95 | - |
その他 | 47 | 4 |
特別損失合計 | 994 | 83 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -1,254 | 459 |
法人税 | 80 | 54 |
法人税等調整額 | 530 | 20 |
法人税等合計 | 611 | 75 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -141 | 5 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,723 | 378 |
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 4,358 | 4,369 |
製品売上高 | 28,325 | 28,809 |
売上値引及び戻り高 | 238 | 305 |
売上高合計 | 32,445 | 32,874 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 368 | 191 |
当期製品製造原価 | 25,014 | 25,635 |
合計 | 25,382 | 25,827 |
製品期末たな卸高 | 191 | 176 |
商品期首たな卸高 | - | 41 |
当期商品仕入高 | 4,202 | 4,227 |
合計 | 4,202 | 4,269 |
商品期末たな卸高 | 41 | 30 |
商品売上原価 | 4,161 | 4,238 |
売上原価合計 | 29,352 | 29,888 |
製品売上原価 | 25,191 | 25,650 |
売上総利益 | 3,092 | 2,985 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 53 | 44 |
貸倒引当金繰入額 | - | 11 |
販売手数料 | 61 | 55 |
役員報酬 | 170 | 133 |
従業員給料及び賞与 | 805 | 655 |
賞与引当金繰入額 | 43 | 44 |
退職給付費用 | 64 | 68 |
福利厚生費 | 190 | 166 |
業務委託費 | 145 | 161 |
賃借料 | 173 | 165 |
旅費及び交通費 | 87 | 70 |
通信費 | 31 | 27 |
租税公課 | 49 | 53 |
交際費 | 29 | 25 |
減価償却費 | 66 | 59 |
研究費 | 1,179 | 1,058 |
その他 | 112 | 100 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,265 | 2,902 |
営業利益又は営業損失(△) | -173 | 82 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16 | 18 |
有価証券利息 | 13 | 17 |
受取配当金 | 45 | 118 |
設備賃貸料 | 323 | 277 |
助成金収入 | - | 135 |
為替差益 | 147 | 209 |
その他 | 20 | 12 |
営業外収益合計 | 566 | 788 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 128 | 179 |
社債利息 | 21 | 6 |
債権売却損 | 74 | 46 |
貸与資産減価償却費 | 248 | 192 |
出向者経費 | 93 | 68 |
休業費用 | 90 | 91 |
その他 | 65 | 50 |
営業外費用合計 | 721 | 637 |
経常利益又は経常損失(△) | -328 | 233 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 49 | 19 |
固定資産売却益 | 11 | - |
投資有価証券売却益 | - | 13 |
貸倒引当金戻入額 | 9 | 3 |
受取保険金 | 25 | 91 |
その他 | 4 | 4 |
特別利益合計 | 99 | 132 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 25 | - |
投資有価証券評価損 | 171 | - |
たな卸資産廃棄損 | - | 24 |
損害賠償金 | 146 | - |
前期損益修正損 | 172 | 2 |
その他 | 13 | 5 |
特別損失合計 | 529 | 32 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -758 | 333 |
法人税 | 128 | -182 |
法人税等調整額 | 304 | 40 |
法人税等合計 | 432 | -141 |
当期純利益又は当期純損失(△) | -1,190 | 475 |