有価証券報告書-第77期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 38,719 | 52,671 |
売上原価 | 34,359 | 45,865 |
売上総利益 | 4,360 | 6,805 |
販売費及び一般管理費 | 4,023 | 4,535 |
営業利益 | 336 | 2,270 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 59 | 54 |
受取配当金 | 19 | 24 |
設備賃貸料 | - | 25 |
助成金収入 | 187 | - |
為替差益 | 240 | - |
その他 | 56 | 43 |
営業外収益合計 | 563 | 147 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 214 | 215 |
債権売却損 | 47 | 80 |
出向者経費 | 84 | 92 |
休業費用 | 119 | - |
為替差損 | - | 261 |
その他 | 42 | 61 |
営業外費用合計 | 508 | 711 |
経常利益 | 391 | 1,706 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 23 | 74 |
固定資産売却益 | 3 | 2 |
貸倒引当金戻入額 | 4 | 315 |
受取保険金 | 98 | - |
その他 | 20 | 35 |
負ののれん発生益 | - | 69 |
特別利益合計 | 151 | 497 |
特別損失 | ||
前期損益修正損 | 12 | 1 |
固定資産除却損 | - | 41 |
投資有価証券評価損 | 14 | 234 |
たな卸資産廃棄損 | 43 | - |
割増退職金 | 9 | - |
減損損失 | - | 78 |
関係会社事業損失 | - | 190 |
その他 | 4 | 65 |
特別損失合計 | 83 | 612 |
税金等調整前当期純利益 | 459 | 1,591 |
法人税 | 54 | 180 |
法人税等調整額 | 20 | 84 |
法人税等合計 | 75 | 265 |
少数株主損益調整前当期純利益 | - | 1,326 |
少数株主利益 | 5 | 101 |
当期純利益 | 378 | 1,224 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
商品売上高 | 4,369 | 4,240 |
製品売上高 | 28,809 | 42,638 |
売上値引及び戻り高 | 305 | 599 |
売上高合計 | 32,874 | 46,280 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 191 | 176 |
当期製品製造原価 | 25,635 | 37,731 |
合計 | 25,827 | 37,908 |
製品期末たな卸高 | 176 | 218 |
商品期首たな卸高 | 41 | 30 |
当期商品仕入高 | 4,227 | 4,107 |
合計 | 4,269 | 4,138 |
商品期末たな卸高 | 30 | 16 |
商品売上原価 | 4,238 | 4,122 |
売上原価合計 | 29,888 | 41,812 |
製品売上原価 | 25,650 | 37,689 |
売上総利益 | 2,985 | 4,467 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃諸掛 | 44 | 36 |
貸倒引当金繰入額 | 11 | 0 |
販売手数料 | 55 | 62 |
役員報酬 | 133 | 163 |
従業員給料及び賞与 | 655 | 747 |
賞与引当金繰入額 | 44 | 70 |
退職給付費用 | 68 | 66 |
福利厚生費 | 166 | 174 |
業務委託費 | 161 | 225 |
賃借料 | 165 | 189 |
旅費及び交通費 | 70 | 86 |
通信費 | 27 | 30 |
租税公課 | 53 | 47 |
交際費 | 25 | 24 |
減価償却費 | 59 | 56 |
研究費 | 1,058 | 1,060 |
その他 | 100 | 127 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,902 | 3,170 |
営業利益 | 82 | 1,297 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 18 | 24 |
有価証券利息 | 17 | 15 |
受取配当金 | 118 | 263 |
設備賃貸料 | 277 | 241 |
助成金収入 | 135 | - |
為替差益 | 209 | - |
その他 | 12 | 30 |
営業外収益合計 | 788 | 575 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 179 | 155 |
社債利息 | 6 | - |
債権売却損 | 46 | 78 |
貸与資産減価償却費 | 192 | 161 |
出向者経費 | 68 | - |
為替差損 | - | 228 |
休業費用 | 91 | - |
その他 | 50 | 125 |
営業外費用合計 | 637 | 748 |
経常利益 | 233 | 1,123 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 19 | 74 |
投資有価証券売却益 | 13 | - |
貸倒引当金戻入額 | 3 | 7 |
受取保険金 | 91 | - |
その他 | 4 | 8 |
特別利益合計 | 132 | 91 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | - | 41 |
投資有価証券評価損 | - | 243 |
関係会社株式評価損 | - | 716 |
たな卸資産廃棄損 | 24 | - |
前期損益修正損 | 2 | 1 |
その他 | 5 | 57 |
特別損失合計 | 32 | 1,060 |
税金等調整前当期純利益 | 333 | 153 |
法人税 | -182 | -92 |
法人税等調整額 | 40 | 0 |
法人税等合計 | -141 | -93 |
当期純利益 | 475 | 247 |